這個屬于生產(chǎn)經(jīng)營個稅,不需單位扣的
請問我單位支付外單位勞務(wù)費,發(fā)票是稅務(wù)局代開的 零星勞務(wù) 發(fā)票備注了需要支付單位代繳個人所得稅,請問實際應(yīng)該是誰來繳納這個個人所得稅,扣除比例是多少?如果是我單位代扣代繳,應(yīng)該怎樣進行賬務(wù)處理
個人租車給單位,每月去稅局代開發(fā)票1000,請問個人要交什么稅?稅率是多少
個人去稅務(wù)局代開發(fā)票,付款單位就不需要代扣代繳個稅了吧?
單位租金一年10萬,向個人租的,個人去稅務(wù)局代開租賃發(fā)票,需要繳納多少錢的稅呢?哪些稅是單位代扣代繳的
請問下個人去稅務(wù)局代開的日用雜貨的發(fā)票,需要單位代扣代繳,單位怎么交個稅?稅率是多少?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
那是需要交什么稅呢?
生產(chǎn)經(jīng)營個稅是代開發(fā)票的時候自己交
銷售方是個人,跟我們打電話說我們單位要代扣代繳個稅,就搞不明白了
那可以呀,按20%從他的款中扣
那開票個人自己交這個稅錢,公司是不用去代扣代繳的?
是的,自己交了就不扣了