正規(guī)作法是,你們開(kāi)紅字申請(qǐng)單,叫對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,沖減進(jìn)貨成本。然后退款
老師,你好!請(qǐng)教一下:我們公司采購(gòu)一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),該怎么處理呢?可以讓對(duì)方單獨(dú)開(kāi)具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來(lái)做賬嗎?
今天8月份的時(shí)候,我們購(gòu)貨9千,對(duì)方開(kāi)發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方,對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對(duì)方重新開(kāi)給我們,不把退貨的開(kāi)在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千,稅1千,合計(jì)8千,我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報(bào)了,這個(gè)我要怎么調(diào)帳
我們是購(gòu)買方需要跟廠家退貨,對(duì)方讓我們開(kāi)紅字發(fā)票信息申請(qǐng)表,退的貨都是上半年的,里面有3張發(fā)票涉及了本次退貨,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都抵扣了,我們申請(qǐng)的時(shí)候就勾選的是已抵扣,把要退的貨做了紅字申請(qǐng),但是對(duì)方說(shuō)不能開(kāi)在一起,涉及幾張發(fā)票就要申請(qǐng)幾張紅字信息表,我想問(wèn)下正規(guī)流程是這樣的嗎,還只是他們想讓我們分開(kāi)來(lái)申請(qǐng)
老師您好!我們有個(gè)客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,又來(lái)要求我們沖紅重開(kāi),對(duì)方開(kāi)具的紅字信息表是幾分發(fā)票開(kāi)一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對(duì)嗎?
去年購(gòu)買一批材料,已經(jīng)收到貨和發(fā)票抵扣了,現(xiàn)在這批貨發(fā)現(xiàn)有殘次品,我們需要退一部分貨,讓對(duì)方退錢,對(duì)方說(shuō)直接轉(zhuǎn)我們私賬,可以這樣操作嗎?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
我是要求這樣做的,老板同意對(duì)方走私賬了,我想問(wèn)下走私賬這樣子做會(huì)不會(huì)有什么影響風(fēng)險(xiǎn)?
他愿意走就走唄,直接走老板個(gè)人賬戶
這樣操作有分險(xiǎn)嗎?還有我退貨的那部分產(chǎn)品賬務(wù)怎么處理呢?
不能體現(xiàn)退貨呀,退貨就要體現(xiàn)退錢
走其它出庫(kù)?不走退貨單?走私賬這種操作有沒(méi)有分險(xiǎn)?影響?
不按正規(guī)走肯定有風(fēng)險(xiǎn)的呀
能知道有什么方面的分險(xiǎn)嗎?還有對(duì)于我個(gè)人有影響么?
故意隱瞞收入,查到后罰款
那我做賬的對(duì)我有影響嗎?
還有退貨部分就一萬(wàn)多?查到罰款怎么罰的?最多罰多少?
1-3倍罰款,如果查到其他違法行為,一起罰
只對(duì)公司有影響?對(duì)我個(gè)人或法人有影響嗎?
與你會(huì)計(jì)無(wú)關(guān)哈,老板要那么干他自己承擔(dān)
好的,多謝
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)