可以的,可以這么做的。
福利費,實報實銷,就是借制造銷售管理費用-福利費,貸現金或者銀行存款 以工資發放就是借制造銷售管理費用,貸應付職工薪酬-福利費。借應付職工薪酬-福利費,貸現金或者存款,這樣對嗎?
工程單位,自己的員工,先不發工資,可以每個月計提嗎,借管理費用,貸應付職工薪酬-工資,這樣記賬嗎?等半年或者一年一結的時候再借應付職工薪酬,貸銀行存款或者庫存現金,這樣可以嗎?
發的年終獎,是否可以記賬 計提時, 借:管理費用-職工薪酬-福利 貸:應付職工薪酬-職工福利 發放時, 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 這樣?
員工預支工資時,一般情況先借:其他應收款-某某,貸,銀行存款,計提時:借:管理費用,貸:應付職工薪酬 可不可以預支工資,直接:借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 這樣做分錄可以嗎
工資可以不計提,發工資的時候借:管理費用貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸:銀行存款嗎?
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
好的,謝謝
老師,還有一個問題,就是工程方面,購買的樹,屬于農產品可以抵扣增值稅,對方開的免稅的普票,我這個要怎么做賬?怎么做可以抵扣進項的賬
你好,對方是自產自銷的可以。
自己計算,抵扣按照票面的金額乘以9%。
就是比如說1萬的話,就是借主營業務成本9174.32,借應交稅費應交增值稅-進項稅825.69,貸應付賬款,是這樣的嗎
你的價稅合計合起來是1萬可以的。
好的,謝謝
也就是對方開的普票金額是1萬,,免稅的,我這就可以就是借主營業務成本9174.32,借應交稅費應交增值稅-進項稅825.68,貸應付賬款10000,對吧
你好,你這個計算不對,這個應交稅費,應交增值稅進項應該是1萬乘以9% 剩余的都是原材料或者是主營業務成本。
借主營業務成本1萬-1萬*9% 應交稅費應交增值稅進項1萬乘以9% 貸銀行存款1萬。
好的,謝謝您
不用客氣,工作愉快。