同學你好 1、借:原材料 100000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 13000 貸:銀行存款 2、借:原材料 100000 貸:銀行存款 100000 3、借:原材料 60000 貸:銀行存款60000
(3)9日,撥付3臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發票。(4)10日,沒收逾期仍未收回的包裝物押金56500元,確認收入但未開具發票。(5)11日,購進原材料、零部件一批,取得的增值稅專用發票上注明價款180000元、增值稅額23400元:支付運費價稅合計2180元,取得的増值稅專用發票上注明運費全額2000元,增值稅額180元。上述貨款未付,運費已支付,貨物已運達企業并入庫。(6)12日,購進冰箱配件一批。貨款已付,取得的增值稅專用發票上注明金額90000元、增值稅額11700元,物資尚未驗收入庫。(7)13日,從小規模納稅人處購進零件120000元(含増值稅),取得普通發票已入庫,款項已付。(8)15日,從一般納稅人處購進零件72000元(含增值稅),取得普通發票,該零件已入庫,款項已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費者個人銷售新產品,共收取現金412000元(已扣除收購舊微波爐抵價40000元),并開具普通發票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,取得的增值稅專用發票上注明價款60000元、增值稅額7800元,款項已付。
(6)12日,購進冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發票,發票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗收入庫。(7)13日,從小規模納稅人處購進零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發票,該零件已入庫,且款項已付。(8)15日,從一般納稅人處購進零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫,且款項已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費者個人銷售新產品,取現金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發票,發票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。(11)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發票,發票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。12)21日,企業建職工食堂,領用上月購進的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進項稅額為6500元,已在購進當期申報抵扣。分錄怎么寫
(6)12日,購進冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發票,發票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗收入庫。(7)13日,從小規模納稅人處購進零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發票,該零件已入庫,且款項已付。(8)15日,從一般納稅人處購進零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫,且款項已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費者個人銷售新產品,取現金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發票,發票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。(11)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發票,發票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。12)21日,企業建職工食堂,領用上月購進的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進項稅額為6500元,已在購進當期申報抵扣。能把分錄寫出來嗎,對分錄真的很懵,謝謝老師啦
(6)12日,購進冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發票,發票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗收入庫。(7)13日,從小規模納稅人處購進零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發票,該零件已入庫,且款項已付。(8)15日,從一般納稅人處購進零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫,且款項已付。老師能把分錄寫出來嗎?我對分錄不是很明白
1)2日,購進冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發票,發票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗收入庫。2)13日,從小規模納稅人處購進零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發票,該零件已入庫,且款項已付。3)15日,從一般納稅人處購進零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫,且款項已付。老師,我只求分錄,分錄不會寫
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增