是在這個月補寄的嗎?
老師你好,公司補記以前年度收入,除了補交增值稅,還要調整以前年度企業所得稅申報表和年度企業所得稅匯算清繳嗎
小企業會計準則,補交以前年度增值及附加稅的會計分錄,退回多繳以前年度的增值及附加稅,會計分錄。
老師好,補記錄20年度收入,成本,繳納20年度增值稅,附征稅,企業所得稅,會計分錄
補繳20年增值稅、附加稅、企業稅、滯納金的會計分錄
老師你好,補繳以前年度企業所得稅和滯納金,會計分錄怎么寫。
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
是的,這個月補記
。借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費。 借以前年度損益調整貸庫存商品等。 借應交稅費貸銀行存款。 借以前年度損益調整附加費。。貸應交稅費。 借以前年度損益調整貸應交稅費所得稅。 借未分配利潤貸以前年度損益調整。