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公司采購一批商品,預付了貨款,開了增值稅專用發票,但是由于采購員失誤,商品不符合規定,公司決定每月對采購員進行罰款2000,直到扣回預付定金,這個分錄怎么做

2022-10-19 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-19 15:46

您好,你們給員工的處罰,就作為營業外收入了

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快賬用戶8523 追問 2022-10-19 15:47

那這批貨物怎么處理

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快賬用戶8523 追問 2022-10-19 15:48

那這個發票還可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:50

您好,不是貨物都沒有給你們嗎?

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快賬用戶8523 追問 2022-10-19 15:53

貨物已經收到了

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:57

那沒事,那這個進項稅需要轉出了

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快賬用戶8523 追問 2022-10-19 15:58

不抵扣就可以了是吧,能給個具體分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:59

借 庫存商品(價稅合計 )? 貸 應付賬款,你們支付出去的

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快賬用戶8523 追問 2022-10-19 16:00

罰款那部分怎么做

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齊紅老師 解答 2022-10-19 16:03

罰款的作為你們的營業外收入? 借 銀行 帶 營業外收入

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快賬用戶8523 追問 2022-10-19 16:03

直接從工資里扣除了

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齊紅老師 解答 2022-10-19 16:10

那就是計提發放的時候? 借 應付職工薪酬? 帶 營業外收入就行

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您好,你們給員工的處罰,就作為營業外收入了
2022-10-19
你好 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-09-02
同學:您好。問的是什么?
2022-05-04
借:應收賬款 1017000 貸:主營業務收入900000? 應交稅費—應交增值稅—銷項稅117000 借:主營業務成本600000,貸:庫存商品600000 借:銀行存款,999000財務費用,18000貸:應收賬款 1017000
2021-11-20
借:原材料50200 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項6518 貸:應付賬款56718
2022-09-02
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