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物業公司計提物業管理費做賬為:借:應收賬款 100 貸:主營業務收入 100 假如月結時費用沒有全部收齊,借:銀行存款 80 貸:應收賬款 80,那么需要把未收到的20從主營業務收入中沖減出來嗎?分錄要怎么做呢?

2022-10-19 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-19 15:37

你好; 你是小規模類的話; 沒有稅費 就這樣來處理的;? ? ?到時無票收入 也得做收入報稅的??

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快賬用戶9564 追問 2022-10-19 15:38

未收到的20從主營業務收入中沖減出來嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:41

?你好;? ? 未收到的20 不紅沖哈? ?

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快賬用戶9564 追問 2022-10-19 15:42

如果不沖紅,月末的利潤表中的營業收入不就是100而不是實際收到的金額?這樣不能反映實際收入吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:45

?你好;? 你? ? 這個20也是100 中的收入 的; 只是暫時沒有收款而已? ?

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你好; 你是小規模類的話; 沒有稅費 就這樣來處理的;? ? ?到時無票收入 也得做收入報稅的??
2022-10-19
你好,你按月確認收入就可以的,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費,應交增值稅,這個是一個月的物業費。
2022-03-24
你這個贈送做了紅沖嗎?
2024-03-25
您好,這樣錯是對的呢
2021-01-07
已經開票時確認收入了,后期不用再確認收入了
2022-04-27
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