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物業公司,贈送業主物業費記賬為 借:應收賬款 -100 貸:主營業務收入 -100,對嗎?第二個月做賬時發現贈送的100里面有60是停車費,那賬務需要怎么調整呢?

2024-03-25 11:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-25 12:03

你這個贈送做了紅沖嗎?

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快賬用戶7381 追問 2024-03-25 12:37

負數的那個就是紅沖的

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齊紅老師 解答 2024-03-25 12:41

借應收賬款貸主營業務收入60

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快賬用戶7381 追問 2024-03-25 14:24

紅沖是上個月做的,這個月直接計借應收賬款貸主營業務收入60就可以了嗎?金額應該不是40嗎?因為60是停車費,40才是物業費

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:25

正確的應該是紅沖40,你現在紅沖了100,那你是不是多做了60。

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你這個贈送做了紅沖嗎?
2024-03-25
你好; 你是小規模類的話; 沒有稅費 就這樣來處理的;? ? ?到時無票收入 也得做收入報稅的??
2022-10-19
同學您好,同學您好,一般是紅字沖回減免的,負數分錄表示就可以的
2022-09-25
你好,是對方給你們優惠了嗎?如果是的話,按優惠之后的借應付賬款101 貸銀行存款100, 原材料1
2023-07-31
第一.應付賬款為負數了,報表應該怎么填寫?如果填到預付賬款里,怎么填?答 需要看應付賬款明細借方余額的金額合計填寫在報表預付賬款項目
2023-04-06
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