你應該收對方的,怎么是管理費?管理費應該是你們單位支出的。
9月份 借應收賬款6960 貸主營業務收入6960 還要結轉成本 借,主營業務成本 貸庫存商品 但是11月份應收賬款6960需要調整為公司管理費用怎么做會計分錄呢
老師們,小規模6月份銷售了一張發票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業務收入 應交稅金——增值稅 結轉成本: 借:主營業務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現在還差880.00元怎么做后面的分錄?
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本 6月 借主營業務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本91166.03 請問往后收到發票我該怎么做會計分錄
2021年12月會計分錄 借:庫存商品1000 貸:應付賬款1000 結轉成本 借:主營業務成本1000 貸:庫存商品1000 但是2022年1月付款收到合同和發票是1100,銀行付款也是1100元 那么我2022年1月份應該怎么調整?
銷售自產自銷農產品會計分錄: 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 結轉成本: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 這樣對嗎?要是要列入免增值稅,作為營業外收入?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
雖然是應收賬款,老師就是按我們支出的的,算到管理費用呢
借管理費用,貸應收賬款嗎,但是上個月已經結轉成本了,結轉的成本怎么弄
借應收賬款負數貸主營業務收入負數 借主營業務成本負數貸庫存商品負數。
沖銷了之前的然后再借管理費用,貸庫存商品是吧
你好是的,是這么做的。