同學你好, 你今天拉出來的數據的時候,取值參數有問題嗎,看下賬套上面 科目余額表,對比一下,相關的數據
老師,第二個表是正確的數據,以前會計申報的,第一個是我今天拉的數據,為什么不一樣,是取數設置錯了嗎?麻煩老師幫忙看一下
老師你好,這個是我們公司的合并抵消分錄和合并底稿,麻煩幫忙看一下底稿中資產負債表的未分配利潤調整分錄那兩列數據對不對?這個數不是直接取的調整分錄的數據,而是取的合并底稿倒數第二行的數據,這個模板是之前公司給的,不懂為什么要取那個數,這樣對不對?
老師,這是所得稅匯算A100000表的第二張表的,幫忙看看我給您拍照的數字431.21,287.47,這幾個數有勾稽關系嗎?還有第一張表,您看看我調增之后的數據對不對,我現在在往期更正申報
老師,請問一下個體戶,2022年虧損額35000,那請問我2023年申報季度預繳的時候需要體現2022年的數據的嗎?我之前申報都沒有體現,今天才想起來,不知道怎樣填才是正確的,麻煩老師幫忙看看,我23年第一季度是0申報的,這樣對不對?
老師麻煩幫我看一下,我按照賬上現金季度流量表,填的電子稅務局財務報表申報。第3季度建賬。第3季度申報的沒錯。本年累計數據和第3第度相同也是沒錯的。但第四季度的數據按賬上報上去后。賬上的本年累計。和電子稅務局的本年累計金額不一致,
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。報給老板的內賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內賬取數含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業外收入減去營業外支出得出來凈利潤的數據,報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級為查賬征收的個體戶,如果只申報了一季度的工資薪金,沒有開房租水電發票,注銷時要補齊嗎?
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
我這不是發圖片給你看了嘛,取數那里有沒有問題,我不懂才來問你的,科目余額表的數據都是對得上的
同學你好,你把開始日期設置2022.4.1 結束日期設置 2022.6.30 看一下結果呢
這根本不可能的,開始和結束日期一個期間,只能填一個數,老師,你這回答有點太敷衍了,都是在浪費我的問題次數,有點過分了
同學你好,看下那個未記賬憑證呢,目前你拉出來的跟之前申報的 成本這邊有很大的出入,是不是存在未記賬的憑證?
本月的都已經過賬了,但還未結賬,因為有差異,所以也無法結賬? 這個賬務處理流程是不是錄入憑證~~結轉增值稅~計提應交稅金~再過賬~然后結轉損益,最后一步結賬
流程是對的,差異的原因是什么呢
你是老師,我是來問你的,你問我干嘛?又不是你給錢給我
我教了學費,也另外付費提問,不是叫你來反問我的
目前你拉出來的表格的成本這塊缺失,如果差異導致沒法結賬,先做一個分錄把差異調平以后結賬對比下,然后看看你的表格跟之前的有什么區別,然后去找這個差異的原因