完稅憑證名稱。比如。購銷合同。 數(shù)量就填寫合同的份數(shù),比如一份兩份這樣。
老師您好,這個印花稅有改變嗎?需要填應稅憑證名稱,應稅憑證數(shù)量,我們這邊是買賣合同和租賃合同兩個稅目,應該怎么填?
老師,請問這次季度申報印花稅時有個應稅憑證名稱和應稅憑證數(shù)量要怎么填,謝謝,不填好像申報提交不了
老師好,我們目前沒有發(fā)生過印花稅,就是公司沒業(yè)務。我印花稅應納稅憑證編號 應稅憑證數(shù)量 應納稅憑證書立日期都怎么填?
老師,你好!這個月印花稅報表有變化,這個完稅憑證名稱,應稅憑證數(shù)量,要怎么填,我們是工業(yè),制造業(yè)
老師,我是快遞公司,這個月要申報印花稅,我沒有應稅憑證名稱,我的印花稅應該怎么申報啊?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那這個我們這個季度沒有簽合同,收到的都是之前合同的款,這個咋整?
你好,沒有發(fā)生印花稅的應稅行為,0就行了。 金額里填寫零。
我們這個印花稅一直是按含稅銷售額填列的,之前也沒有要填合同數(shù)量
填寫合計數(shù) 增值稅,如果單獨體現(xiàn)了,就不包括增值稅。
不明白這是什么意思?
您的意思不就是沒有發(fā)生印花稅的行為嗎?沒有發(fā)生印花稅的行為,就是零申報。