同學,你好 不可以的
我公司采購一批材料賣給另外一家公司直接送到工地,我們采購的材料收到發票上面備注了工程名稱和地點(我們收到的發票備注了工程地點和名稱是否可以?)。 現在對方付我們材料款,我們開13個點的發票給他們,再備注工程名稱和地點是否可以?
我購進的材料發票上備注欄寫了工程名稱,我做的是借原材料-A工程,應交稅費應交增值稅進項稅額,貸應付賬款,因為材料就直接用工地上了,那我可以直接做 借工程施工-A工程,貸原材料A工程,還是說需要根據我開出去的發票上備注的工程來做結轉材料到工程施工里面去呢?
開物業費,備注可以備注材料費嗎?
我可以直接開物業費備注材料款么
老師請問一下,建筑工程公司,去材料公司買水泥材料 不需要對方備注什么給我們吧?直接開我們的信息給我們就可以咯?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
為啥不行啊
同學,你好 物業費,就是物業費 備注的內容,沒有用
我知道,只是對方想要明確,我寫上材料費也行吧,
同學,你好 那沒有關系的
可以開是吧
同學,你好 可以開的