同學你好 這個開普票是免稅
物業公司小規模納稅人4月開3月的票,物業管理費稅率按1%還是免稅,代收代交的水電費的稅率是多少?
物業公司小規模納稅人,業主繳納2023年物業費,開票的時候請問征收率是選3還是選免稅呢?
2023年小規模納稅人增值稅仍然享受免稅,但是開具發票的時候系統沒有自動顯示免稅了,請問開票的時候要選擇0%還是3%?
小規模物業公司收取的物業費,2022年開專票稅率是多少?2023年開專票稅率是多少?
2023年小規模納稅人5%征收率的業務怎么開票,稅率寫5%還是1%呢?
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現在已經申報完第一季度的報表了,現在反結賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領導用借支現在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統稱為什么名稱
老師正常繳納房產稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當期費用嗎?
我們的分公司在報企業所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?
我們收取的物業費是按月確認收入的,明年小規模的征收率還不知道是多少,我還打算按百分之三的開呢
同學你好 這個你開預收款的就是不征稅
我頭痛的是我怎么做賬寫分錄呢?
借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費
2023年每個月確認收入的時候,就借預收賬款,貸主營業務收入,不提增值稅了??
這個也得做 預繳的抵減了
是這樣寫分錄的么?
同學你好 借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費-應交增值稅預繳 借預收賬款 貸主營業務收入 貸銷項 然后預繳的抵減
小規模沒有進銷稅之說
你這樣寫分錄,對于小規模納稅人來說,要重復交稅
忘了 小規模貸應交稅費應交增值稅 這樣 預繳的可以抵減的呀 你預繳的時候填寫在預繳欄 然后后期確認收入的時候抵減 做抵減的分錄就可以
那你的分錄不對勁,有錯誤吧,確認收入的時候是不是要把稅寫在借方才能抵減,不然又要納稅
同學你好 沒有呀 我的是對的 預交增值稅轉入未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉入未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
好復雜,我們小規模沒有進銷那些
同學你好 你用到二級科目就可以