都是5%的嗎?如果是的話,不免已經超過了45萬。
請問小規模公司季度自開5%稅率增值稅專用發票45萬元,開具的3%稅率普通發票5萬元,5萬元還能享受免稅政策嗎,還是按總收入50萬超過30了要全部繳納增值稅。
我公司是小規模納稅人,按季度納稅,第三季度里開了5萬普票,12萬專票,請問我開的5萬普票能享受增值稅的減免嗎?
老師,您好!小規模季度申報,普票開了兩萬,專票開了七十萬,申報增值稅普票部分是不是免稅
老師請問,小規模開具5%稅率房租發票,按季度申報增值稅,三季度開專票50萬,普票26萬,其中普票部分26萬免稅嗎?
老師,2023年,小規模開普票季度不超30萬,免征增值稅,請問第一季度開具專票11萬,普票35萬,請問,是按照全額46萬繳納增值稅嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是的,都是5%的房租發票,金額是按季度專票和普票合計計算是吧
對的,是的,是這么做。