你好,在增值稅申報表的其他免稅銷售額欄次填寫。
老師,增值稅小規(guī)模季度超過45萬,怎么填寫申報表
老師,我們是勞務派遣公司,是小規(guī)模納稅人,我們是差額征稅,那我們的增值稅申報表怎么填寫,如果季度開票金額沒有超過45萬,怎么填寫,如果超過了45萬又怎么填寫呢?
2022年4月1日后小規(guī)模納稅人季度銷售額超過45萬增值稅怎么填寫申報表
老師好,4.1后,小規(guī)模開具免稅發(fā)票,申報增值稅時怎么填寫申報表?季度超過45萬了
老師,小規(guī)模開免稅發(fā)票季度超過了45萬,增值稅申報表應該怎么填寫?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
都寫這個欄次?減免稅的表也要填寫吧?
你好,在增值稅申報表的其他免稅銷售額欄次填寫。 這種情況,不需要填寫附表?
好的。我試試。謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
試了 需要填寫附表
你好,能把你主表是如何填寫的,提供一下圖片嗎?
圖片可以看到嗎?
你好,那就只能根據(jù)你當?shù)匾螅顚懴鄳奖砹?
明天問問稅務了。怎么都添不過去。
你好,怎么都填寫不過去,那就需要問稅務方面,才知道具體是什么原因導致的?