你好,學員,具體哪里不清楚
A公司從事電腦批發零售和電腦軟件開發業務。A公司與B公司經協商約定如下: 由A公司向B公司銷售一批專用電腦設備,價款100萬元。同時,A公司要向B公司提供與該批電腦設備有關的軟件開發服務,價款80萬元。銷售電腦設備,適用增值稅稅率為13%;提供軟件開發服務,適用增值稅稅率為6%。 要求:請分析A公司應按混合銷售處理還是按兼營處理?雙方簽訂的合同份數是否為劃分的依據?如果電腦價款是80萬元,面較件開發服務是100萬元,是否會影響界定?混合銷售的界定標準是什么?
A公司從事電腦批發零售和電腦軟件開發業務。A公司與B公司經協商約定如下: 由A公司向B公司銷售一批專用電腦設備,價款100萬元。同時,A公司要向B 公司提供與該批電腦設備有關的軟件開發服務,價款80萬元。銷售電腦設備,適用增值稅稅率為13%;提供軟件開發服務,適用增值稅稅率為6%。 要求:請分析A公司應按混合銷售處理還是按兼營處理?雙方簽訂的合同份數是否為劃分的依據?如果電腦價款是80萬元,面軟件開發服務是100萬元,是否會影響界定?混合銷售的界定標準是什么?
2.A公司從事電腦批發零售和電腦軟件開發業務。A公司與B公司經協商約定如下:由A公司向B公司銷售一批專用電腦設備,價款100萬元。同時,A公司要向B公司提供與該批電腦設備有關的軟件開發服務,價款80萬元。銷售電腦設備,適用增值稅稅率為13%;提供軟件開發服務,適用增值稅稅率為6%。要求:請分析A公司應按混合銷售處理還是按兼營處理?雙方簽訂的合同份數是否為劃分的依據?如果電腦價款是80萬元,而軟件開發服務是100萬元,是否會影響界定?混合銷售的界定標準是什么?
A公司從事電腦批發零售和電腦軟件開發業務。A公司與B公司經協商約定如下:由A公司向B公司銷售一批專用電腦設備,價款100萬。同時,A公司要向B公司提供與該批電腦設備有關的軟件開發服務,價款80萬。銷售電腦設備適用增值稅稅率13%,提供軟件開發服務稅率6%。A公司應納增值稅及賬務處理
案例2A公司從事電腦批發零售和電電腦軟件開發業務。A公司與B公司經協商約定如下:由A公司向B公司銷售一批專用電腦設備,價款100萬元。同時,A公司要向B公司提供與該批電腦設備有關的軟件開發服務,價款80萬元。銷售電腦設備,適用增值稅稅率為13%;提供軟件開發服務適用增值稅稅率為6%。為劃分的依據?如果電腦價款是80萬元,分析要求:A公司應按混合銷售處理還是按兼營處理,雙方簽訂的合同份數是否而軟件開發服務是100萬元,是否會影響界定?混合銷售的界定標準是什么?老師,請分析解答一下這
老師咨詢一下,營業執照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?