借:原材料-A 95040 借:原材料-B 216960 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 38740 貸:銀行存款? 14000 ? ? ? ?應(yīng)付賬款? ?336740
一、業(yè)務(wù)核算題(要求根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)算并寫出會(huì)計(jì)分錄)1.從攀枝花鋼鐵公司購入A材料18000千克,買價(jià)90000元,B材料32000千克,買價(jià)208000元,增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額38740元,材料尚未運(yùn)到款項(xiàng)尚未支付。2.上述兩種材料均已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,同時(shí)收到運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票一張,注明運(yùn)輸費(fèi)14000元,運(yùn)輸費(fèi)增值稅率9%,增值稅計(jì)1260,用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)。運(yùn)費(fèi)按采購量分配。請寫出(1)運(yùn)輸費(fèi)的分配率;(2)計(jì)算A、B材料各自應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi);(3)計(jì)算A、B材料的總成本和單位成本;(4)寫出結(jié)轉(zhuǎn)入庫A、B材料的會(huì)計(jì)分錄。
一、業(yè)務(wù)核算題(要求根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)算并寫出會(huì)計(jì)分錄)1.從攀枝花鋼鐵公司購入A材料18000千克,買價(jià)90000元,B材料32000千克,買價(jià)208000元,增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額38740元,材料尚未運(yùn)到款項(xiàng)尚未支付。2.上述兩種材料均已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,同時(shí)收到運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票一張,注明運(yùn)輸費(fèi)14000元,運(yùn)輸費(fèi)增值稅率9%,增值稅計(jì)1260,用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)。運(yùn)費(fèi)按采購量分配。請寫出(1)運(yùn)輸費(fèi)的分配率;(2)計(jì)算A、B材料各自應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi);(3)計(jì)算A、B材料的總成本和單位成本;(4)寫出結(jié)轉(zhuǎn)入庫A、B材料的會(huì)計(jì)分錄。
、從攀枝花鋼鐵公司購入A材料18000kg,單價(jià)5元;B材料32000Kg,單價(jià)6.5元,增值稅稅率13%。上述兩種材料均已運(yùn)到,同事收到運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票一張,注明運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用14000元,按采購重量分配。運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅。用銀行存款支付運(yùn)費(fèi),材料已驗(yàn)收入庫。寫會(huì)計(jì)分錄
、從攀枝花鋼鐵公司購入A材料18000kg,單價(jià)5元;B材料32000Kg,單價(jià)6.5元,增值稅稅率13%。上述兩種材料均已運(yùn)到,同事收到運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票一張,注明運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用14000元,按采購重量分配。運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅。用銀行存款支付運(yùn)費(fèi),材料已驗(yàn)收入庫。寫會(huì)計(jì)分錄
、從攀枝花鋼鐵公司購入A材料18000kg,單價(jià)5元;B材料32000Kg,單價(jià)6.5元,增值稅稅率13%。上述兩種材料均已運(yùn)到,同事收到運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票一張,注明運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用14000元,按采購重量分配。運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅。用銀行存款支付運(yùn)費(fèi),材料已驗(yàn)收入庫。寫會(huì)計(jì)分錄
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎