你好,學員具體哪里不清楚
12、分配工資如下:A產品生產工人工資6000元,B產品生產工人工資4000元,車間管理人員工資3000元,廠部管理人員工廠資2000元。13、按工資總額的14%計提職工福利費。14、計提定資產折舊:車間3480元,廠部2000元。15、將制造費用8000按生產工人工資比例分配給A、B兩產品。16、A、B產品完工,結轉完工產品A、B兩產品成本。17、結轉已銷A、B產品生產成本:A產品每件200元;B產品每件100元。18、將收入、費用轉入“本年利潤”。19、按利潤總額的25%計算所得稅并結轉。20、按稅后利潤的10%計提法定盈余公積金。21、按剩余利潤的40%向投資者分配利潤(假定以前年度無結余)。22、年末將利潤分配的其他明細賬的余額轉入未分配利潤賬戶。要求:根據上述資料寫出會計分錄。二、要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
11)提取應付福利費11.2萬元,其中生產人員9.8萬元,車間管理人員0.42元,廠部管理人員0.98元。(12)生產車間領用原材料140萬元。(13)計提固定資產折舊24萬元,其中車間20萬元,廠部4萬元。(14)按應收賬款期末余額10%提取壞賬準備。(15)結轉本期完工產品成品(無期初、期末在產品)。(16)結轉本期已銷產品成本120萬元。(17)當期無納稅調整事項,按照25%的稅率計算并結轉應繳所得稅。(18)將各收支賬戶轉入“本年利潤”。(19)按凈利潤15%提取法定盈余公積金。按可供分配利潤的20%給投資者分配利潤。將“本年利潤”和“利潤分配”各明細賬戶余額轉入未分配利潤。要求:編制會計分錄和計算企業利潤形成及分配金額。請問這個怎么寫
11)提取應付福利費11.2萬元,其中生產人員9.8萬元,車間管理人員0.42元,廠部管理人員0.98元。(12)生產車間領用原材料140萬元。(13)計提固定資產折舊24萬元,其中車間20萬元,廠部4萬元。(14)按應收賬款期末余額10%提取壞賬準備。(15)結轉本期完工產品成品(無期初、期末在產品)。(16)結轉本期已銷產品成本120萬元。(17)當期無納稅調整事項,按照25%的稅率計算并結轉應繳所得稅。(18)將各收支賬戶轉入“本年利潤”。(19)按凈利潤15%提取法定盈余公積金。按可供分配利潤的20%給投資者分配利潤。將“本年利潤”和“利潤分配”各明細賬戶余額轉入未分配利潤。要求:編制會計分錄和計算企業利潤形成及分配金額。請問分錄和金額怎么寫
12月1日,本年利潤賬戶余額為12萬,“利潤分配一未分配利潤賬戶余額為10萬(1)生產產品領用材料50,00元,車間一股耗用材料3,000元。(2)將當月制造費用5,000元轉入生產成本。4)銷售產品給N公司,貨款50,000元及增值稅款6,500元未收回。(3)完工產品30,000元驗收入庫(5)結轉已銷售產品成本10000元。(6)31日,將上述業務所涉及的損益類賬戶金額結轉至本年利潤。7)31日,計提本月所得稅1萬元,并予以結轉(9)31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積金,按凈利潤的10%計提任意盈余公積金(8)31日,結轉本年利潤賬戶余額。按凈利潤的50%計提向投資者分配利潤。(10)31日,結轉利潤分配各明細賬戶(11)編制“本年利潤”、“利潤分配一未分配利潤”2個賬戶明細賬。
12月1日,本年利潤賬戶余額為12萬,“利潤分配一未分配利潤賬戶余額為10萬(1)生產產品領用材料50,00元,車間一股耗用材料3,000元。(2)將當月制造費用5,000元轉入生產成本。4)銷售產品給N公司,貨款50,000元及增值稅款6,500元未收回。(3)完工產品30,000元驗收入庫(5)結轉已銷售產品成本10000元。(6)31日,將上述業務所涉及的損益類賬戶金額結轉至本年利潤。7)31日,計提本月所得稅1萬元,并予以結轉(9)31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積金,按凈利潤的10%計提任意盈余公積金(8)31日,結轉本年利潤賬戶余額。按凈利潤的50%計提向投資者分配利潤。(10)31日,結轉利潤分配各明細賬戶(11)編制“本年利潤”、“利潤分配一未分配利潤”2個賬戶明細賬。
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ悖科綍r每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?