對,他是5%在乘以3%,這個地方應該是寫錯了
老師您好:我公司為房地產行業,項目為簡易計稅,開具普通發票,稅率5%。7月份,有一份發票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發現錯誤后開具了紅字發票,9月份申報時,8月份的紅字發票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵,申報表里計算公式把誤繳稅款轉做進項留底!可是我公司是老項目,馬上就要清盤,請問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
請問老師,我們是房地產企業的老項目,采用簡易計稅百分之五稅征收率,現在賣了一臺使用過的舊車,根據2014年57號文件,采用3%減少按2%征收,但是報稅系統里沒有地方填寫啊,怎么辦,填3%里,說不符合我的稅種核定,填5%里,又不對
老師你好 我們是房地產開發公司。(都要預繳哪些稅費) 有2016年4.30之前的項目 采取的簡易征收 5%,請問預繳增值稅 按幾個點 ,土地增值稅怎么交? 還有即將要建的項目, 是不是要采用一般計稅方法,增值稅該怎么預交?
轉讓5年前自行建造的廠房,取得含稅銷售收入1 650萬元,所銷售房產對應的地價款為600萬元,該公司選擇簡易計稅方法計稅。老師房地產企業轉讓不動產,適用的也是轉讓不動產的征收率5%?而房地產開發新房就預征率是3%
稅的會計核算甲市某房地產公司(一般納稅人自行開發了某房地產項目,施工許可證注明的開工日期是2015年5月1日。2018年5月該公司銷售了該項目的一批房產,共取得含稅收入3150萬元,同時辦妥了房產產權轉移手續根據有關憑證可知,這批房產對應的土地價款為930萬元。計算增值稅時,該公司選擇了簡易計稅方法,按照5%的征收率計稅。
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?