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您好老師,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)的科目房地產公司什么時候怎么處理

2022-10-16 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-16 10:46

你好,學員,這個實際繳納的時候

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快賬用戶4620 追問 2022-10-16 10:49

您好老師,9月份實際繳納了增值稅641520元,這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-10-16 10:54

您好老師,9月份實際繳納了增值稅641520元,這個怎么處理 借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶4620 追問 2022-10-16 11:02

您好老師,房地產公司確認收入10693998.26元,以前繳的預交增值稅3%金額320819.95元,剩余6%的稅額641639.89元9月份繳了,這個會計分錄的時候以前繳的預交和9月份繳的稅 1,借:應交稅費—未交增值稅—962459.84 貸:應交稅費—預交增值稅—320819.95 銀行存款—641520 2,借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅—962459.84 貸:應交稅費—未交增值稅—962459.84 這樣分錄了,這個對不對老師,我現在不知道轉出未交增值稅這個科目9月份稅也繳了,在需不需要分錄?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 11:03

這個對不對老師,我現在不知道轉出未交增值稅這個科目9月份稅也繳了,在需不需要分錄? 轉到未交增值稅就可以的

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快賬用戶4620 追問 2022-10-16 11:05

那老師您的意思, 借:應交稅費—未交增值稅—962459.84 貸:應交稅費—預交增值稅—320819.95 銀行存款—641520 就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 11:13

那老師您的意思, 借:應交稅費—未交增值稅—962459.84 貸:應交稅費—預交增值稅—320819.95 銀行存款—641520 就可以了嗎? 三季度

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齊紅老師 解答 2022-10-16 11:13

那老師您的意思, 借:應交稅費—未交增值稅—962459.84 貸:應交稅費—預交增值稅—320819.95 銀行存款—641520 就可以了嗎? 是的

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快賬用戶4620 追問 2022-10-16 11:19

但是老師未交增值稅科目出來負數這個對嗎?

但是老師未交增值稅科目出來負數這個對嗎?
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齊紅老師 解答 2022-10-16 11:21

不對的,最終的余額是零,不是零的話,調整到未交增值稅

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快賬用戶4620 追問 2022-10-16 11:22

怎么調老師

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齊紅老師 解答 2022-10-16 11:23

借應交稅費—未交增值稅 貸應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅

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快賬用戶4620 追問 2022-10-16 11:27

這樣調整嗎老師

這樣調整嗎老師
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齊紅老師 解答 2022-10-16 11:29

是的,學員,是這樣的

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快賬用戶4620 追問 2022-10-16 11:37

您好老師,現在應交稅費—應交增值稅—轉出增值稅科目有數字962459.84元,這個意思是我已經交完稅的意思嗎?,不到銷項稅額科目

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齊紅老師 解答 2022-10-16 11:38

您好老師,現在應交稅費—應交增值稅—轉出增值稅科目有數字962459.84元,這個意思是我已經交完稅的意思嗎?,不到銷項稅額科目 是的

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快賬用戶4620 追問 2022-10-16 12:13

比如老師以前每個月繳預交的時候計提未交增值稅的話 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 這樣的話現在實際繳納怎么分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-16 12:21

比如老師以前每個月繳預交的時候計提未交增值稅的話 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 這樣的話現在實際繳納怎么分錄 借應交稅費—未交增值稅 貸銀行存款

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你好,學員,這個實際繳納的時候
2022-10-16
你好,不需要把那個科目結轉平的,只是個打醬油的過渡科目
2024-03-11
您好,還要結轉進項和銷項 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
2021-01-19
結轉的時候還有 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅??應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅
2021-10-28
您好,借:應交稅費-轉出未交增值稅這個科目
2022-01-08
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