您好,8月正常確認收入,可以更正納稅申報表
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
#提問#老師由于差額納稅開票,不含稅收入需要推出來,導致個別月份為了增值稅和開票系統里一致,導致報增值稅的國稅系統里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導致的,現在國稅系統收入改不了了,讓調報表的,那我3月份和8月份的需要怎么做分錄?貸方寫主營業務收入借方用什么科目?急老師
師請問下原來會計在2021年9月份做了一個無票收入,可是9月份申報表里他沒有填寫這筆收入,然后等我接手后查看報表收入與賬上收入不一致,我就和他說了,他自查后說這比收入沒申報,然后他說把原來那個沖紅,然后他把10月份賬上又補做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開的同等金額的發票, 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業務收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應收賬款(紅字) 貸主營業務收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請指點
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師,我想問下,比如一個公司的8月份賬做了三分之二沒做完會計離職走了,9月份找人按照開票系統的稅額報了稅,但是賬上有無票收入,,,意思就是報稅沒有報無票收入那部分,我應該怎么調8月份的賬呢?
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現在發票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運動會,每人給支付5200的務工補貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術發票對方公司開銷售貨物的進項發票回來 這兩張發票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術發票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
現在都10月了,還可以更正納稅申報表嗎?
如果可以怎么更正?
您好,在電子稅務局更正,您可以聯系專管員
還有別的辦法嗎?
您好,沒有別的辦法,或者差異在10月調整
調賬納稅更正那個風險小?
您好,調賬的風險小
謝謝老師
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持
您好,也可以不調賬,差異部分次月調整
那8月份豈不是賬稅有差異?
我想的是把8月份的無票收入沖銷,9月份再做一筆補8月份無票收入的分錄,這樣是否可以?
您好,嚴格操作是以前的賬不能修改,只能以后調整