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老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報7-9月增值稅,因為開具紅字發(fā)票,7-9合計增值稅銷售額是-1300,這個如何填寫增值稅申報呢,填寫在哪一行,謝謝

2022-10-15 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-15 08:49

你好 專票還是普票 之前繳納了稅款嗎?

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快賬用戶9890 追問 2022-10-15 08:52

是普通發(fā)票,是6月份開的發(fā)票,那時候也是普通

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齊紅老師 解答 2022-10-15 08:53

你好,當時沒有交稅的,在第十欄填寫負數(shù)銷售額1300,然后免稅的稅額負數(shù)13000乘以3%

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齊紅老師 解答 2022-10-15 08:53

如果自己申報不了,去稅務(wù)局申報

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快賬用戶9890 追問 2022-10-15 08:57

填寫了10欄,19欄也要填負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-15 08:57

對的是的對的是的。

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你好 專票還是普票 之前繳納了稅款嗎?
2022-10-15
你好!填在申報表第三欄。
2020-10-08
季度45萬以內(nèi)的在第十欄,超過的全部都在第12欄,然后去填寫減免明細表最后一行。
2023-01-16
其他免稅銷售額的
2020-10-19
您好 專票填稅務(wù)代開欄次 普通發(fā)票填稅控器具欄次
2020-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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