你好,同學。 是不動產的嗎,是在不動產地預交 機構地申報,預交的可以抵減
老師我們公司老板在北京有個公司,在江蘇有個公司,有個在江蘇工作的員工,社保和公積金都在北京上,江蘇這邊發工資把社保和公積金個人承擔部分都扣下來老板讓在江蘇賬上反應出來他的這個個人承擔的部分掛上其他應付款,關鍵他在這邊沒上社保計提時把他個人承擔部分入管理費用合理嗎?都是獨立的法人,老板總混為一體
我有一個疑問我們北京總公司發給我們的工資是有扣個稅的,但是江蘇這邊的分公司個稅是零申報的,社保是在江蘇分公司交的,現在要申報社保基數,我可以都按最低基數申報嗎?如果這樣申報,稅務局可以看到我們的實發工資是多少嗎?
老師,我們北京的房產稅在江蘇開的發票,這算易地經營是嗎,電子稅務局申報房產稅是不是要在北京零時納稅登記里申報呢
老師,我們江蘇公司開租賃發票,這個房產在北京,這個增值稅在江蘇還是北京申報呢
老師,我們是江蘇的公司,在北京買了房產,出租開了發票,這個增值稅和附加稅是在江蘇繳納還是在北京繳納呢
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
沒有預交,就上個月開票的,這個月申報,那我江蘇這邊就不申報了,直接在北京申報是嗎。因為票是江蘇開的,我怕江蘇稅務局這邊有問題
那相當于北京這邊的稅收少了。 您這規則處理是北京預交,
現在也是在北京繳納的呢,沒有預交,前面離職的同事一直都是這樣交的呢
正常情況你是在北京預繳,然后在江蘇這邊正常申報預繳的可以抵扣。
是直接抵扣嗎?還是要自己在江蘇電子稅局要自己手工扣減呢
嗯,你在異地繳納的,你需要自己手動填。