同學你好 你這個是沖減了嗎 沖減是這樣
小規模電商企業,我們有一些收入是從網絡里面來的,沒有實物,在確認收入的時候.結轉成本是這樣做嗎?借勞務成本.網絡推廣費,貸現金。借主營業務成本,貸勞務成本,網絡推廣費。還是直接就主營業務成本,貸現金。哪種處理方法好呢?
借:主營業務成本 貸:其他應付款-預提費用 怎么理解這個分錄 成本不是在結轉的時候才放在借方的嗎? 小規模買入某項服務直接計入成本嗎?不計入管理費用-福利費嗎
老師,采購原材料用于研發活動,我之前不知道是用于研發活動,直接是借方:原材料 貸方銀行存款 借方:生產成本 貸方:原材料 借方:主營業務成本 貸方;生產成本 我之前的處理正確么;如果現在調整的話,只需要兩步就可以么? 借 原材料 貸 銀行等 、 借管理費用——研發費用(全部費用化) 貸原材料
老師我們裝修公司:有下面這兩個問題 第一個問題:收到20萬 開具20萬票 方法一:借銀行存款20貸應收20 借應收20貸主營業收入20 結轉成本借主營業務成本15(這個是自己設置的哈)貸工程施工 方法二:借銀行存款20 貸應收20 借應收:20貸工程結算20 結轉成本:借主營業務成本18 合同毛利2 主營業務收入20 我按照方法一還是方法二做了這兩種都對嗎 (結轉成本都是收到發票了的)
老師結轉研發項目的直接成本,借方管理費用一研發費一直接成本 18000;貸方:主營業務成本18000 對嗎? 請問這主營業務成本金額應該寫在借方紅字還是貸方?或者都行?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是的,把成本轉到研發費用,老師那倒是借方紅字主營業務成本,還是貸方主營業務成本,或者兩者都行
同學你好 兩個都可以的