你好,之前的藍字發票,對方有入賬嗎??
小規模9月末開的普通發票,10月20號開銷項負數發票把9月份的發票沖了?,F在又要把這份負數發票作廢,不開了。可以嗎?會對9月份的正數發票有影響嗎?
老師。你好,我們9月份開錯了一張發票,10月份才紅沖,9月已經入賬,紅沖的發票給需要給對方嗎?
老師,普票對方已入賬。我紅沖后,需要把對方紅沖的原票要回來嗎?我紅沖的這張負數發票需要給對方嗎?
老師,您好,10月份沖紅一張9月份的普票,這個銷項負數發票需要給對方嗎
在11月份開了一張19萬的專票已經入賬了,在12月份又開了一張銷項負數10萬的專票,也就是11月份的那張票沒有給對方,12月份開負數紅沖,那這個我怎么錄入憑證
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
不知道,之前的發票給到對方了
你好,之前的發票給到對方了,那負數發票也需要給到對方?