你現(xiàn)在的問題是什么?是需要憤怒嗎?
某市卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)云霧牌卷煙,該卷煙平均不含稅售價為每標準條55元,最高不含稅售價為每標準條58元。2018年10月發(fā)生如下幾筆業(yè)務: (1)從甲卷煙廠購入一批已稅煙絲,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款30萬元、稅款4.8萬元。煙絲已驗收入庫;從某供銷社購進煙絲,取得普通發(fā)票,價稅合計金額11.6萬,未取得稅務機關(guān)可扣稅憑證。上述貨物均已驗收入庫。 (2)進口一批煙絲,關(guān)稅完稅價格100萬元,關(guān)稅稅額5萬元。海關(guān)征收進口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后放行。 (3)將國內(nèi)采購和進口的煙絲均領(lǐng)用了40%,用于生產(chǎn)云霧牌卷煙。 (4)與某商場批發(fā)部簽訂賒銷合同,按照平均不含稅售價將本廠生產(chǎn)的20標準箱云霧牌卷煙銷售給該商場,合同約定當月結(jié)款50%,但商場因資金周轉(zhuǎn)問題,實際只支付了40%款項。 (5)當月對某批發(fā)站按照平均價銷售100標準箱云霧牌卷煙,取得不含稅銷售額137.5萬元。 (6)用云霧牌卷煙10標準箱向某煙酒批發(fā)站換取一批白酒。 (已知:1標準箱=250標準條,1標準條=200支,煙絲消費稅稅率為30%,云霧牌卷煙消費稅稅率為36%加0.003元/支。 增值稅稅率為16%) 要求:根據(jù)上述材料,回答下列問題:(15分) (1)該卷煙廠應繳納的增值稅稅額;(4分) (2)該卷煙廠本月應繳進口環(huán)節(jié)消費稅稅額;(4分) (3)該卷煙廠當期影響稅務機關(guān)繳納的消費稅稅額;(4分) 4)該廠應繳納的城建稅,教育費附加及地方教育費附加;(3分)
3.某市卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)云霧牌卷煙,該品牌卷煙平均不含稅售價每標準條55元,最高不含稅售價每標準條58元。2020年10月發(fā)生如下幾筆業(yè)務:(1)從甲卷煙廠購入一批已稅煙絲,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款30萬元、增值稅稅額3.9萬元;從某供銷社購進煙絲,取得普通發(fā)票,價稅合計金額11.3萬元,未取得扣稅證明。上述貨物均已經(jīng)驗收入庫。(2)進口一批煙絲,關(guān)稅完稅價格100萬元,關(guān)稅稅額5萬元。海關(guān)征收進口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后放行并填開了進口消費稅專用繳款書。(3)將國內(nèi)采購和進口的煙絲均領(lǐng)用了40%,用于生產(chǎn)云霧牌卷煙。
某市卷煙廠為增值稅-般納稅人,主要生產(chǎn)云霧牌卷煙,該品牌卷煙不含稅調(diào)撥價每標準條55元,最高不含稅售價每標準條58元。2019年10月發(fā)生如下幾筆業(yè)務:1.從甲卷煙廠購入已稅煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價30萬元,稅額0.9萬元;從某供銷社購進煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明款10萬元、稅1.3萬元,上述貨物均已經(jīng)驗收入庫;
某市卷煙廠為增值稅-般納稅人,主要生產(chǎn)云霧牌卷煙,該品牌卷煙不含稅調(diào)撥價每標準條55元,最高不含稅售價每標準條58元。2019年10月發(fā)生如下幾筆業(yè)務:1.從甲卷煙廠購入已稅煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價30萬元,稅額0.9萬元;從某供銷社購進煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明款10萬元、稅1.3萬元,上述貨物均已經(jīng)驗收入庫;
某市卷煙廠為增值稅-般納稅人,主要生產(chǎn)云霧牌卷煙,該品牌卷煙不含稅調(diào)撥價每標準條55元,最高不含稅售價每標準條58元。2019年10月發(fā)生如下幾筆業(yè)務:1.從甲卷煙廠購入已稅煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價30萬元,稅額0.9萬元;從某供銷社購進煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明款10萬元、稅1.3萬元,上述貨物均已經(jīng)驗收入庫;
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬