可以的,可以這么做。
老師 打擾了 在異地開外管證預(yù)交增值稅 附加稅在當(dāng)?shù)爻鞘芯S護(hù)建設(shè)是按5%預(yù)交的 但是我在本地申報預(yù)交稅 申報表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報預(yù)交稅時候 還要補(bǔ)上差額的2%部分嗎?應(yīng)該在那個表填這個補(bǔ)交的稅
老師,您好!我們上個月開具了工程款發(fā)票,并在項目所在地預(yù)交了增值稅,并于這個月申報增值稅同時繳納了稅款,之后由于合作問題,解除了合同,本月開具了紅字發(fā)票,那我預(yù)交的增值稅還需要退嗎?
老師 請問去年有個項目異地預(yù)交重復(fù)多交了稅,現(xiàn)在那個項目也完了。也不好退稅,稅務(wù)局那邊也退不了。現(xiàn)在在其他地方有個新項目。開票50萬,預(yù)交了9174.31的增值稅。我能否用以前多預(yù)交的來抵扣這個項目的7個點(diǎn)呢??
老師,我們有個異地項目在施工地預(yù)繳稅款時多預(yù)交了增值稅,按超過合同總金額的數(shù)字預(yù)交的,這個多預(yù)交的我本月申報也可以抵扣了嗎?
老師項目對于預(yù)交我是這么理解的 老師這個意思; 1??不管異地預(yù)交是否扣除分包款,都不會最終影響這個項目最終要交好多稅金 2??扣除分包款預(yù)交只是讓本月異地預(yù)交金額少一點(diǎn)、次月在公司所在地申報增值稅的時候,少預(yù)交的部分也要交的 我理解對嗎。
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產(chǎn)品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認(rèn)收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實(shí)際投資3000萬,發(fā)生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產(chǎn)評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產(chǎn)稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費(fèi)用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計提的折舊報稅嗎,手動改數(shù)
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發(fā)票進(jìn)來,那暫估的金額要納稅調(diào)增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現(xiàn)在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務(wù)報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學(xué)生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票來接工資 ,開勞務(wù)發(fā)票怎么收稅的,有起征點(diǎn)嗎?另外開發(fā)票時需要簽勞務(wù)合同嗎?
a105050職工福利費(fèi)支出怎么取數(shù),是管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)還是應(yīng)發(fā)職工薪酬-職工福利費(fèi)
老師,稅務(wù)是清算狀態(tài),工商年報狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對不