就是加計抵減的數(shù)額,同學(xué)
加計抵扣的稅記入其他收益,這個其他收益要交稅嗎?
計入其他收益--加計抵減的10%用納稅調(diào)增嗎
增值稅加計抵減可以計入其他收益嗎?
增值稅加計抵減是計營業(yè)外收入,還是其他收益?
加計抵減的其他收益,是收入加其他收益還是收入減其他收益?
怎樣算所得稅費(fèi)用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種是不是得按月和按年,獎金單獨(dú)計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產(chǎn)計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費(fèi)用?需要繳納個稅嗎?
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費(fèi)用有的費(fèi)用填寫行次填寫得不準(zhǔn)確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應(yīng)收款,期末借方一直有余額,應(yīng)該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務(wù)風(fēng)險?
老師好,聯(lián)合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費(fèi)支出怎么做會計分類?
企業(yè)生產(chǎn)布利潤太高了,計提25的打板費(fèi)正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費(fèi)用物業(yè)費(fèi)錯誤填到租賃費(fèi)行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報表比對過了,跳出了其他的風(fēng)險提示,也已經(jīng)更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個這個錯誤,當(dāng)時并沒有跳出這個錯誤的風(fēng)險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項(xiàng)目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點(diǎn)計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點(diǎn)呢?不是矛盾嗎
在利潤表上是收入減其他收益,還是收入加其他收益?
其他收益是加上的,同學(xué)
加計抵減的其他收益,需要交企業(yè)所得稅嗎?
你好,同學(xué),是要交企業(yè) 所得稅的
其他收益的余額方向是借方嗎?
貸表增加嗎
對的,同學(xué),是這樣的