你好,借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅銷項貸應付賬款, 借原材料貸應付賬款。
以前年度的一筆購進材料,做成借應付賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費-應交銷項稅,調賬涉及到調整以前年度收入,請問應該怎么調賬呢
老師 去年有個分錄是因為重開票做了一筆 借應收賬款71800貸主營業務收入68380.95應交稅費應交增值稅銷項稅額3419.05,今年調整分錄 借以前年度損益調整71800貸應收賬款71800借利潤分配 年初未分配利潤71800 貸以前年度損益調整71800對嗎?
請教:前會計在去年10月做收入時將分錄做反誤做成借:主營業務收入4902 貸:應收賬款4902?,F5月想調整為借:以前年度損益調整-4902 貸:應收賬款-4902 借:利潤分配-未分配利潤-4902 貸:以前年度損益調整-4902,全年虧損企業所得稅不需調整,企業屬小微企業不需交增值稅,那么請問應掛在應收賬款的怎么做,少一筆正確應收賬款分錄。
老師,2022.12月收到材料發票4900元,但是之前會計沒有做賬,那2023年入賬: 借:以前年度損益調整 4900 貸:預付賬款 4900 借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整 就是后兩筆分錄的金額是多少
今年1月啟用賬套 啟用賬套時初始數包含該筆應收賬款 現收到賬款 已做借銀行存款 貸應收賬款(該筆貨款是2023年度) 2023年度已結轉成本 借應收賬款 貸 主營業務收入 末做稅務處理 現開發票給客戶 請問分錄該怎么寫
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了?,F在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經營部,注冊了個體和公司,開發票的走公司,不開發票的走個體,可以嗎
老師,民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業務是分公司,專票能抵扣嗎?
這個材料銷售了嗎?
材料沒有銷售呢
你好,材料沒有銷售,做上面的原材料入庫就可以了。
那,本來應該借原材料的金額,做成了主營業務收入,賬面收入不用調整么
好,這不用以前年度損益調整做了。
借以前年度損益調整,這個就是紅沖收入。
老師,有點沒明白呢
你好,借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅銷項貸應付賬款,這是紅沖收入的,哪里不明白?
業務收入跨年了,用以前年度損益調整來做。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。