你好,不包含印花稅的,這個(gè)是增值稅。
老師,小規(guī)模納稅人 季度增值稅免征額是45萬。 是指開票收入嗎?包括進(jìn)入對(duì)公的無票收入嗎?這個(gè)45萬免征額是指進(jìn)入對(duì)公賬戶的無票收入+開普通的總收入不超過45萬嗎?還是僅僅指開的普票收入不超過45萬?
老師,您好,小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免增值稅,這個(gè)45萬包括專票嗎
小規(guī)模納稅人,不超過45萬,普票免稅,專票交稅,要是超過45萬,要全額交稅,包括45萬以內(nèi)的普票嗎
老師 小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超45萬,普票 免稅包括印花稅嗎,收入購(gòu)銷合同的
老師小規(guī)模有5%的收入,季度合計(jì)沒超45萬 ,是普票,免稅嗎
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
我們給國(guó)外的平臺(tái)上的沒有合同 按照什么計(jì)提呢
你好,需要瘦產(chǎn)品的嗎?
你好是銷售產(chǎn)品的嗎?
直接是借:稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅嗎
印花稅計(jì)提是這么做。
直接按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*3/10000可以嗎
購(gòu)入銷售都需要繳納的。
購(gòu)入也要嗎
那按照什么計(jì)提的呀
你好,購(gòu)銷售一塊繳納的,你繳納的是什么印花稅?
就是購(gòu)銷合同印花稅呀
但是沒有簽合同有開票
你好,沒有合同,你有業(yè)務(wù)就得交。
還有報(bào)的無票收入
你好,無票收入也得需要繳納。
還是直接是收入+主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的的金額然后*3/100000
是的是的,是這么做的 后面是1萬
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快
老師 我按照這個(gè)計(jì)提的是88.78元,但是我系統(tǒng)申報(bào)顯示還有個(gè)減免稅額是44.39元,到時(shí)候我怎么是要調(diào)賬嗎
就是這樣的
借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)。