你好,學員,具體哪里不清楚的
【資料】喜誠公司2021年12月發生下列經濟業務:(1)5日收到銀行轉來的收賬通知,企額為35000元,系因銷貨業務辦理的托收承付款項,根據托收憑證(收賬送知聯)。(2)10日收到銀行收賬通知,金須為33000元,系銷售產品貨款,增值稅專用發票注明價款30000元,增值稅額3900元(3)15日對其基本生產一車間核定的備用會隨額為5000元,以現金支票撥付。當月17日該部門報銷日常管理支出3000元,認證增值稅專用發票價款2654.87元,增值稅稅額345.13元。備用金使用定額管理。(4)19日收到銀行付款通知,支付到期的商業水兌匯票8000元。(5)20日電匯20000元到采購地銀行開立采購專戶。(6)23日開出轉賬支票支付產品廣告費。增值稅專用發票注明價款3302元,增值稅額198.12元。(7)25日基本生產一年間不用使用定額備用金,交回預借備用金5000元,取得收據。【要求】根據上述資料,編制會計份錄。
【資料】喜誠公司2021年12月發生下列經濟業務:(1)5日收到銀行轉來的收賬通知,企額為35000元,系因銷貨業務辦理的托收承付款項,根據托收憑證(收賬送知聯)。(2)10日收到銀行收賬通知,金額為33000元,系銷售產品貨款,增值稅專用發票注明價款30000元,增值稅額3900元(3)15日對其基本生產一車間核定的備用會隨額為5000元,以現金支票撥付。當月17日該部門報銷日常管理支出3000元,認證增值稅專用發票價款2654.87元,增值稅稅額345.13元。備用金使用定額管理。(4)19日收到銀行付款通知,支付到期的商業水兌匯票8000元。(5)20日電匯20000元到采購地銀行開立采購專戶。(6)23日開出轉賬支票支付產品廣告費。增值稅專用發票注明價款3302元,增值稅額198.12元。(7)25日基本生產一年間不用使用定額備用金,交回預借備用金5000元,取得收據。【要求】根據上述資料,編制會計份錄。
【資料】某公司2021年12月發生下列經濟業務:(1)5日收到銀行轉來的收賬通知,金額為35000元,系因銷貨業務辦理的托收承付款項,根據托收憑證(收賬通知聯)。(2)10日收到銀行收賬通知,金額為33000元,系銷售產品貨款,增值稅專用發票注明價款30000元,增值稅額3900元(3)15日對其基本生產一車間核定的備用金金額為5000元,以現金支票撥付。當月17日該部門報銷日常管理支出3000元,認證增值稅專用發票價2654.87元,增值稅稅額345.13元。備用金使用定額管理。(4)19日收到銀行付款通知,支付到期的商業承兌匯票8000元。(5)20日電匯20000元到采購地銀行開立采購專戶。(6)23日開出轉賬支票支付產品廣告費。增值稅專用發票注明價款3302元,增值稅額198.12元。(7)25日基本生產一年間不用使用定額備用金,交回預借備用金5000元,取得收據。【要求】根據上述資料,編制會計份錄。
【資料】某公司2021年12月發生下列經濟業務:(1)5日收到銀行轉來的收賬通知,金額為35000元,系因銷貨業務辦理的托收承付款項,根據托收憑證(收賬通知聯)。(2)10日收到銀行收賬通知,金額為33000元,系銷售產品貨款,增值稅專用發票注明價款30000元,增值稅額3900元(3)15日對其基本生產一車間核定的備用金金額為5000元,以現金支票撥付。當月17日該部門報銷日常管理支出3000元,認證增值稅專用發票價2654.87元,增值稅稅額345.13元。備用金使用定額管理。(4)19日收到銀行付款通知,支付到期的商業承兌匯票8000元。(5)20日電匯20000元到采購地銀行開立采購專戶。(6)23日開出轉賬支票支付產品廣告費。增值稅專用發票注明價款3302元,增值稅額198.12元。(7)25日基本生產一年間不用使用定額備用金,交回預借備用金5000元,取得收據。 【要求】根據上述資料,編制會計份錄。
9.因業務需要向銀行借入50,000.00元的流動資金,時間3個月。10.歸還上年的短期借款30,000.00元。另支付借款利息3,000.00元,其中已預提2,500.00元。11.財務室用現金購買辦公用品150.00元,用轉賬支票支付已到期的商業承兌匯票10,000.00元。12.銷售產品,收到現金3,510.00元,轉賬支票58,500.00,出具的增值稅專用發票上注明的銷售額53,000.00元,增值稅額9,010.00元。現金并于當日送存銀行。
基本零基礎備考中級會計師三門,四個多月時間夠么?一天學習8小時?
我們是貨運公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運會里的文件費,碼頭費報關費等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
基本零基礎,還有4個多月就要考中級三門了,來得及么?
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?