你好,學(xué)員,這個(gè)可以的,未來(lái)可以沖回的
老師,個(gè)體,交稅方式是定額征收,正常定額征收的是不是不用做賬啊?但是稅務(wù)局還要求我們超市自己要做個(gè)賬,方便以后政策變動(dòng),需要的時(shí)候好有個(gè)準(zhǔn)備,那我們定額的是10萬(wàn),每月發(fā)票別把開(kāi)超出10萬(wàn)發(fā)票就可以,但是實(shí)際我們銷(xiāo)售收入達(dá)到300多萬(wàn),老板不想交那么多稅,說(shuō)多注冊(cè)幾個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,把業(yè)務(wù)都分開(kāi),這樣可以嗎?
老師,為了達(dá)到規(guī)上企業(yè)2000萬(wàn)的開(kāi)票額,這個(gè)月差150萬(wàn),下月申報(bào)時(shí)放未開(kāi)票收入150萬(wàn),后面有要給客戶(hù)開(kāi)票的再?zèng)_這個(gè)未開(kāi)票收入,但是是不是這個(gè)月要有150萬(wàn)銀行收入進(jìn)賬才可以?
工業(yè)園有要求,1月到10月要累計(jì)不含稅銷(xiāo)售收入要達(dá)到2千萬(wàn),我們這個(gè)月發(fā)票不夠,達(dá)不到2千萬(wàn),可以在下個(gè)月申報(bào)10月增值稅時(shí)候,把差額放無(wú)票收入里申報(bào),以達(dá)到2千萬(wàn)的目的嗎?但是這樣的話(huà),這個(gè)無(wú)票收入后面怎么沖減呢
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔颍翌A(yù)估了例如20萬(wàn)元金額的收入(20萬(wàn)有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位),正常的話(huà)我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬(wàn)全部沖完,9月20萬(wàn)的里面有的單位開(kāi)的發(fā)票例如開(kāi)了10萬(wàn),10月份里面也有20萬(wàn)里面開(kāi)的單位5萬(wàn)。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤(rùn)導(dǎo)致收入不夠沒(méi)有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬(wàn)全部沖完,剩下的5萬(wàn)重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開(kāi)發(fā)票15萬(wàn)所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬(wàn)。但是我同事說(shuō)中間差額是15萬(wàn)。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬(wàn)給平嘍。因?yàn)橹?5萬(wàn)差額是前期開(kāi)過(guò)的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說(shuō)的這個(gè)15萬(wàn)是什么意思,因?yàn)榍捌陂_(kāi)過(guò)票為啥還要到月底找15萬(wàn)收入平那個(gè)差額。還有他說(shuō)這樣不影響全年收入
好的,第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶(hù)收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無(wú)錢(qián)收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在11月把無(wú)票收入沖紅做一筆借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開(kāi)的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開(kāi)票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問(wèn)題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話(huà),先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開(kāi)的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師,民非企業(yè),員工報(bào)銷(xiāo)的快遞費(fèi),油費(fèi)和公司電話(huà)啊費(fèi)入現(xiàn)金流量表里的哪個(gè)項(xiàng)目?可以入購(gòu)買(mǎi)商品、接受服務(wù)支付的哪一項(xiàng)目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專(zhuān)票是總公司,因?yàn)楹贤涂偣竞灥膶?shí)際業(yè)務(wù)是分公司,專(zhuān)票能抵扣嗎?
老師建筑企業(yè),凡事從外邊請(qǐng)的工人都是屬于勞務(wù)分包費(fèi)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師,非盈利組織機(jī)構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個(gè)現(xiàn)金流量哪個(gè)項(xiàng)目?支付的培訓(xùn)費(fèi)退回來(lái)了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個(gè)項(xiàng)目?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬(wàn)元的價(jià)格(其中,4萬(wàn)元為相關(guān)費(fèi)用)購(gòu)入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬(wàn)元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線(xiàn)法對(duì)債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷(xiāo),甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷(xiāo)的債券溢價(jià)為( )萬(wàn)元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷(xiāo)售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
怎么沖回呢,老師
反方向沖回?zé)o票收入的
在申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候申報(bào)表里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)的無(wú)票收入嗎?
在申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候申報(bào)表里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)的無(wú)票收入嗎? 是的