你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)?
請問老師,這種福利費,我上月進項給抵扣了,是不是要做進項轉出,如果做進項轉出,請問分錄怎么做,謝謝
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當時沒有做進項稅額轉出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師,上個月福利費做了進項稅,這個月要轉出怎么做會計分錄
老師,福利費這個月認證了,是需要這個月做進項轉出,還是下個月
老師好,請問福利費進項稅額轉出會計分錄怎么做?
老師,我如果要是5月份想交個稅的話,工資就得在4月份調一下是吧
老師,情況說明和外出審批可以算附件張數(shù)嗎?
我個稅,今天21號才申報,算不算逾期申報
老師,民辦非企業(yè)的,繳納的所得稅金額應該填在哪里嘞
老師我們是圖書銷售,圖書現(xiàn)在免稅。那我們店鋪的推廣費來給我們的專票。我收到了進項,那有一家公司外包了我們的店鋪,我收了那家公司推廣費充值店鋪,我給這家公司開推廣費發(fā)票,這樣的進項發(fā)票可以抵扣銷項嗎
老師個體工商戶可以開多大的發(fā)票,一張金額有限制嗎
老師,我們1月份注冊了一個公司, 4月份做的稅務登記,是不是5月份就應該開始報稅,這個時候公司還剛起步不穩(wěn)定,公司人員還是0,個稅那邊不申報可以嗎
臺灣戶籍股東將他的股權變更給另外一個股東,稅法上是免稅。那股東本人需要到現(xiàn)場簽字嗎?
你好老師,我們之前在深圳上班,前兩年搬東莞這邊來,剛開始說深圳的搬過來所有的待遇都按深圳的,現(xiàn)在說要我們簽合同東莞的,這合不合理
增資中的簽字,一個股東91.25%,一個股東8.75%,要三分之二股東同意,是兩個股東都要簽字通過嗎
我上個月做賬,借管理費用進項稅貸現(xiàn)金是不是做錯了?
是不是應該貸應付職工薪酬
你好,根據(jù)你之前的描述,現(xiàn)在轉出就是這樣做分錄啊? 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
這個問題沒有疑問了,就是我上個月做錯了
你好,上個月把福利費的也做了進項稅額,當然是錯誤的,所以現(xiàn)在做相應的調整啊
好的謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。