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老師你好,這個季度報印花稅,我做了無票收入1500萬,那這個印花稅是現在繳納還是開發票的時候再申報繳納!

2022-10-11 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 16:59

你好,同學,實際發生業務,按你們所屬期范圍內繳納

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快賬用戶4482 追問 2022-10-11 17:07

不是很明白老師?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 17:19

就是比如這個季度7-9,你們10月份這個月就要去按期申報,

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快賬用戶4482 追問 2022-10-11 17:23

老師,我在9月份要做無票收入,那我10月份需不需要申報無票收入的印花稅呢,還是等到11月份開發票的時候再申報印花稅?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 17:25

你好,同學,你紅沖掉了后,按你最新的收入確認后算

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快賬用戶4482 追問 2022-10-11 17:26

謝謝你老師

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齊紅老師 解答 2022-10-11 17:32

不用客氣,祝你生活愉快

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你好,同學,實際發生業務,按你們所屬期范圍內繳納
2022-10-11
這個印花稅是現在繳納的哈
2022-10-11
直接在本年度進行補申報
2020-10-19
關于印花稅: 如果開進來的成本發票屬于印花稅應稅憑證范圍(如購銷合同等),則應繳納印花稅;如果不屬于應稅憑證范圍,則無需繳納印花稅。 例如,采購貨物簽訂的采購合同一般屬于印花稅的應稅范圍,應按照合同金額繳納印花稅;而單純的費用發票(如辦公費發票等)通常不屬于印花稅應稅憑證。 關于成本發票入賬: 即使本季度沒有收入,成本發票也可以正常入賬。成本發票入賬是為了準確反映公司的財務狀況和經營成本,與是否有收入以及是否申報納稅并無直接關系。 關于零申報: 如果公司確實沒有應稅收入等需要申報納稅的項目,可以進行零申報。但需注意,零申報是指在納稅申報期內,收入、稅額等申報數據全部為零。如果有成本發票入賬,只是因為沒有收入而進行零申報,一般是可以的,但不能隱瞞或虛報收入情況。
2024-09-19
你好,按稅法規定是簽合同后一次性繳納,實踐中是你那樣做的比較多
2025-01-06
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