您好!請問具體是發生了什么業務呢
老師,我是借,庫存現金100、貸其他業務收入100,老師,我這個結轉,怎么結轉,比如成本95元,是不是,借其他業務成本95,貸原材料95,這樣對嗎,謝謝
老師好,出售原材料借方為什么是“其他業務成本”,而不是“其他業務收入”呢? 因為看其他業務成本的概念他是“支出”而不是“收入”呀。為啥賣掉輔助材料,借方是“其它業務成本”而不是“其它業務收入”,謝謝
老師好,借:原材料-魚-其他, 貸:其他應收款 借:主營業務成本這后頭是什么呢?是魚-其他嗎? 謝謝
老師好,借:原材料-魚-其他, 貸:其他應收款 借:主營業務成本這后頭是什么呢?是魚-其他嗎? 謝謝
老師好,借:原材料-魚-其他, 貸:其他應收款 借:主營業務成本這后頭是什么呢?是魚-其他嗎? 是進魚賣魚, 謝謝
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
營業執照年報上面的本期五險實際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報個稅嗎?發工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產公司加入水產協會,交了五萬塊入會費,只能開收據。請問入賬什么科目好?然后企業所得稅匯算清繳時,是否要做無票費用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護建設稅:12.69元 企業所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計:678.42元,在上期需要計提的話分錄怎么寫
老師你好請問這筆分錄繳納所得稅應交稅-應交所得稅期末余額是760000,然后銀行實際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個怎么理解
公司收到一張裝修費發票,但是建筑類發票不都是有項目名稱的嘛,地址和公司注冊地址不是同一個城市,但是客戶說這是他的公司辦公室裝修費用,這個可以入裝修費用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當月發生了一些吊裝費,對方發來了結算單,但是沒開發票,我司也沒付款這個時候,外賬(權責發生制)和內賬(收付實現制)是如何做賬的
有沒有個稅附加扣除的那個表 有沒有個稅附加扣除的那個表
老師,公司在2023年4月開的紙質票,現在要退貨紅沖,可是在電子稅務局想開具紅字發票,可能因為是紙質票又搜索不出來,怎么開紅票呢?(在全量統計那里是查到有這張票的。)
進魚賣魚啊
借:庫存商品 貸:應付賬款 借:庫存現金/銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(進項) 借:主營業務成本 貸:庫存商品