你好,是的,您的分錄是正確的
老師,我是借,庫存現金100、貸其他業務收入100,老師,我這個結轉,怎么結轉,比如成本95元,是不是,借其他業務成本95,貸原材料95,這樣對嗎,謝謝
老師,我在網上看的,如果以前成本少結轉就是借:其他業務成本 貸:庫存商品 如果以前成本多結轉就是借:其他業務成本 負數 貸:庫存商品負數 這樣可以嗎?
老師我們是外貿企業,進來螢石粉烘干以后銷售,假如進來以后100噸,銷售95噸,那5噸我可不可直接結轉成本,做為自然損耗:借庫存商品 100噸 貸應付100噸,借:銀行95噸,貸收入95噸,結轉借主營業務成本-內銷95噸,主營業務成本-烘干損耗5噸,貸:庫存商品
請問老師,在產品可以這樣理解是嗎?比如 領料: 借:生產成本100 貸:原材料100 結轉到產成品中:借:庫存商品95 貸:生產成本95 這樣就產生了在產材料(在產品5元) 這樣理解對嗎?
老師,我們是建筑材料公司,主營業務是買賣鋼材。 比如進價100,售價150:整個過程賬務處理是這樣嗎? 采購進貨 借:庫存商品 100 貸:銀行存款 100 銷售貨物 借:銀行存款 150 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 結轉成本 借:主營業務成本 100 貸:原材料 100
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
投資基金公司,投資回報過高,如何籌劃?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,我就想問一下,結轉其他業務成本是結轉95還是100
在嗎老師,等著吧
在嗎老師
您好,結轉的金額是95
如果借其他業務成本100,貸原材料100是錯誤的嗎,可不可以,借其他業務成本5,貸原材料5
您好,要看您實際的成本是多少。就填多少
主營業務收入也是這樣結轉的
您好,是的,也是這樣結轉分錄。
謝謝老師耐心解答
不客氣,祝您工作順利,身體健康