你好;? 這個車輛發票開給誰的; 誰來用? ?
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發票,借:其他應收款貸:銀行存款,最后那個其他應收和其他應付怎么平賬呢
老師你好,我集團公司內部往來,收款,付款,全在貸方,其他應收款_單位A,其他應付款_單位A,怎么把帳沖平帳
老師,我們集團內部公司,我們在我們內部公司單位買了輛車,沒有付款,內部掛帳,然后我們內部單位只有貸方其他應付款,和貸方應收賬款,我掛其他應付合適還是其他應收合適
我公司有一位員工5月社保已經由原單位代繳,現在我公司要把錢5月社保的錢付給對方,我們是集團內部人員調動。請問分錄怎么做? 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-往來單位 借:其他應付款-往來單位 貸:銀行存款 這樣寫可以嗎?
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應付/其他應收。 1.他們應該支付給我們的,借:其他應收款,貸:管理費用—水電費。 2.我們應該支付給他們的,借:管理費用,貸:其他應付款。 現在我要把兩者合并成一個,全部做成其他應付款。我其他應收這邊應該怎么調賬
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
別的內部公司來給我們的,我們來用
因為之前有這兩個科目,不想增加應付賬款了,能不能貸方用應收賬款
?你好;? ?那算租賃嗎 ; 你 會支付租賃費不??
把車賣給我們單位了
我們是一個集團公司,集團下面有好多公司,就是其中一個公司的車賣給我們公司了
你好;? ? 銷售了 就開票給你; 你做固定資產處理 ; 掛應付賬款? ?
問題是我不想再建科目了,我賬里之前給他們公司掛過其他應付還有應收賬款
我掛貸方應收行不行
你好1;? ? 建立科目哈 ; 你這個應收和應付科目都要 有的;這些是常用科目的??
和這個公司沒有掛應付,所以這個公司就用這一次,這個公司賣掉了
那你就用應收科目去處理,你有應收帳款科目嘛
有,老師你感覺用其他應付合適還是用應收賬款貸方合適
你好; 用應收賬款來核算好一些的??