你好,你的銷售額是多少的?專票還是普通發(fā)票?
老師,小規(guī)模銷售開普票1%、3%、5%的增值稅申報(bào)表都怎么填寫啊?
小規(guī)模納稅人開的普票不超出三十萬(wàn) ,季報(bào),開的是一個(gè)點(diǎn)的普票,我填寫增值稅是填寫小型優(yōu)惠?分錄怎么寫?我填表是按3%填寫,寫分錄也是按3%寫分錄 ,那我實(shí)際開的是1個(gè)點(diǎn)我分錄和增值稅表怎么填寫
老師,我是小規(guī)模,開的1%的票,怎么填寫申報(bào)表
老師,您好! 我司是小規(guī)模納稅人,國(guó)家優(yōu)惠,稅率為1%,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅,怎么填寫呢?表格中沒有1%征收率列
老師,小規(guī)模的增值稅怎么填報(bào)。我開票是1%,怎么在申報(bào)表填寫優(yōu)惠
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個(gè)原材料的明細(xì)?
老師,我們公司平時(shí)裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實(shí)都是辦公用的,但是都沒有發(fā)票只有收據(jù)和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來(lái)年我匯算調(diào)增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認(rèn)稅額的時(shí)候是按發(fā)票稅額確認(rèn),然后實(shí)際申報(bào)的時(shí)候會(huì)把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財(cái)務(wù)賬與倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)一致,現(xiàn)在這個(gè)材料領(lǐng)用憑證是負(fù)數(shù),這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司,業(yè)務(wù)不多,所以沒招聘正式員工和司機(jī),也沒有買貨運(yùn)車,所以從3月份找第三方平臺(tái)發(fā)布運(yùn)輸服務(wù)信息,那個(gè)平臺(tái)上就有司機(jī)會(huì)聯(lián)系我們,截止目前已經(jīng)為客戶服務(wù)運(yùn)輸了十幾車,每次都是等待司機(jī)把客戶的貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)確定沒問(wèn)題了我們有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人私人墊付私轉(zhuǎn)給司機(jī),司機(jī)會(huì)接下一單運(yùn)輸服務(wù)原因,不會(huì)給我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票,但談價(jià)時(shí)只扣了3%點(diǎn)的稅金,我們辦公點(diǎn)也距離運(yùn)輸起點(diǎn)和終點(diǎn)都比較遠(yuǎn),司機(jī)的個(gè)人身份證號(hào)給我們也不劃算搭車費(fèi)去稅局代開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們能否按照臨時(shí)員工個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬所得在每月個(gè)人所得稅申報(bào)里申報(bào)了?就司機(jī)的這個(gè)工資當(dāng)做是我們的成本行不行?
老師,這個(gè)入帳標(biāo)識(shí)是指取得的進(jìn)項(xiàng)票做了帳務(wù)處理做了稅前扣除,就作入帳標(biāo)識(shí),我收票方作了入帳標(biāo)識(shí),開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費(fèi)發(fā)票給其他單位 其實(shí)是分?jǐn)偟?沒有賺錢 我在稅務(wù)系統(tǒng)中 稅務(wù)分類編碼是什么
23年匯算清繳申報(bào)表之前更正兩次了,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤在此更正,現(xiàn)在需要稅務(wù)局批準(zhǔn),是傳到稅管員那里了吧,會(huì)不會(huì)惹麻煩呀,查賬,問(wèn)詢啥的?有點(diǎn)害怕 現(xiàn)在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個(gè)供應(yīng)商好解決,他就送了一次貨,也開了發(fā)票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費(fèi),設(shè)備修理費(fèi)等,不超1萬(wàn),未簽訂合同的,憑發(fā)票入賬的還需要繳納印花稅嗎
專票發(fā)票
第一行和第二行填寫不含稅的銷售額
這個(gè)得按照3%來(lái)交增值稅。
不能享受優(yōu)惠嗎?是政策之前產(chǎn)生的業(yè)務(wù)
對(duì)的是的不可以的,你可以問(wèn)下你稅務(wù)局,我們這邊自從四月份之后開的1%的發(fā)票,沒有優(yōu)惠政策,按照3%。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。