你好,開票是3%,填寫在第三欄,開票是1%,也填寫在第三欄。在第16欄填寫稅額減征部分2%
小規模,開普票,銷售稅額寫成了5%,增值稅報表怎么填
老師,小規模銷售開普票1%、3%、5%的增值稅申報表都怎么填寫啊?
老師,咨詢一下,我們是一家小規模單位,1-3月開具服務費普通發票10.77 報增值稅的時候怎么填寫申報表啊
老師,小規模增值稅申報時候,開了3%普票40萬,減免稅申報表里,免征增值稅項目銷售額是填寫40萬,還是填寫不含3%稅的銷售額388349.51啊?
老師小規模增值稅申報表1-3行是需要填寫專票銷售收入嗎
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
第4欄“ 應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”
老師,是在第四欄還是第六欄填寫5%的?
老師,普票銷售額不到30萬免征增值稅,這個免征的稅填在第幾欄?
是第六欄填寫5%的開票,普票銷售額不到30萬免征增值稅,這個免征的稅填在第9欄
老師,您看一下,第九欄是免稅銷售額,不對吧,30萬以下免征的增值稅應該填在第幾欄呢?
你好,在第10欄小微企業免征填寫就可以
那是不是1%,3%,5%的銷售額加起來不超30萬,直接填寫第十欄就行嗎? 還是上面您說的第三欄,第十六欄減免2%的部分都要分別填寫之后,第十欄也要填寫?
你好是的,1%,3%,5%的銷售額加起來不超30萬,直接填寫第十欄就行。沒有超過其他都不能填寫了,
那優惠的2%還用填寫第十六欄嗎?30萬以下免征的增值稅還用填寫嗎?填寫在哪呢?還是說自動能帶出來了
30萬以下免征的增值稅不用填寫優惠的2%
老師,30萬以下免征增值稅的這筆稅款是要交所得稅的是吧?就是要計算到應納稅所得額里的是吧?
你好,是的,所得稅沒有減名,30萬以下免征增值稅的這筆稅款是要交所得稅