同學(xué)您好,可以這樣寫分錄:
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,現(xiàn)在年底有一臺(tái)庫(kù)存車到了上戶最后期限了,公司將這臺(tái)車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,沒有資金往來,可能以后會(huì)以二手車的方式賣出去,像這一整個(gè)業(yè)務(wù)我該如何做賬呢,特別是增值稅這一塊,分錄該怎么寫
老師 你好 這個(gè)表19550.25是公司車輛商業(yè)險(xiǎn)的總金額 但是公司資金不足所以找的鄭州新發(fā)展公司辦理的分期付款 我現(xiàn)在需要交保證金跟服務(wù)費(fèi)3910.05 (保證金可以抵減最后一期還款) 分錄應(yīng)該怎么做 以后每期還款的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄
老師 你好 這個(gè)表19550.25是公司車輛商業(yè)險(xiǎn)的總金額 但是公司資金不足所以找的鄭州新發(fā)展公司辦理的分期付款 我現(xiàn)在需要交保證金跟服務(wù)費(fèi)3910.05 (保證金可以抵減最后一期還款) 分錄應(yīng)該怎么做 以后每期還款的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄
老師 你好 這個(gè)表19550.25是公司車輛商業(yè)險(xiǎn)的總金額 但是公司資金不足所以找的鄭州新發(fā)展公司辦理的分期付款 我現(xiàn)在需要交保證金跟服務(wù)費(fèi)3910.05 (保證金可以抵減最后一期還款) 分錄應(yīng)該怎么做 以后每期還款的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄
老師 你好 這個(gè)表19550.25是公司車輛商業(yè)險(xiǎn)的總金額 但是公司資金不足所以找的鄭州新發(fā)展公司辦理的分期付款 我現(xiàn)在需要交保證金跟服務(wù)費(fèi)3910.05 (保證金可以抵減最后一期還款) 分錄應(yīng)該怎么做 以后每期還款的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄 手寫是我自己做的分錄 麻煩老師給看一下對(duì)嗎 然后收到發(fā)票以后該怎么做呢
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師 以后收到發(fā)票 會(huì)有進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢
同學(xué)您好,如果保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),那么借:管理費(fèi)用--保險(xiǎn)? ?(負(fù)數(shù))借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)正數(shù)
老師 不可以寫成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用嗎
同學(xué)您好,您這樣在最終數(shù)據(jù)上沒有錯(cuò),但是有兩個(gè)問題, 1、比如真實(shí)管理費(fèi)用是100,而記成管理費(fèi)用借110,貸10,余額還是100,表面上看來沒有錯(cuò),但是借方發(fā)生額卻變大了,就會(huì)迷惑報(bào)表使用者,他會(huì)覺得我的管理費(fèi)用應(yīng)該是100,怎么是變成110 。沒有反正出管理費(fèi)用真實(shí)的情況 2、很多電腦在做結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用借方發(fā)生額,而不結(jié)轉(zhuǎn)貸方發(fā)生額,也就是說,會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)借方的110,而不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)借方-貸方=100,就會(huì)造成報(bào)表不平, 所以我們平時(shí)在做賬的時(shí)候,為了省去這些麻煩,都會(huì)把費(fèi)用類科目用借方紅字沖減。
老師 那就是管理費(fèi)用一直都是紅字的話 在利潤(rùn)表上應(yīng)該怎么列示呢
同學(xué)您好,您的管理費(fèi)用余額很少會(huì)變成紅數(shù),比如管理費(fèi)用應(yīng)該是100元,您記錯(cuò)賬記成110元,也是會(huì)做一個(gè)借管理費(fèi)用-10,余額還是正得100元。即便是比較極端的情況,某個(gè)月會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),那么利潤(rùn)表是根據(jù)科目金額列示的,就會(huì)顯示負(fù)數(shù)。
明白了 謝謝老師 辛苦啦
客氣了同學(xué),共同進(jìn)步,請(qǐng)給五星好評(píng)哦?。。?