你好,如果有發生應稅行為,是需要做申報的 沒有認定,就需要去做印花稅稅種的認定
請問老師,企業開發票了,但是沒有核定印花稅的稅種,報稅的時候還需要申報印花稅嗎?
請問印花稅.是不是企業就算沒有核定印花稅,都要申報.一般納稅人和小規模都要申報是嗎。謝謝。還有印花稅是不是按合同的含稅金額計算。
#提問#老師,請問小規模稅種認定的時候沒有印花稅是不是就不要申報的
老師,我小規模,稅種認定里沒有印花稅了,是不是就代表按次申報了
老師,請問下,現在印花稅取消了稅種認定,那我小規模公司按季度申報的收入,在每個月報稅期的時候還需要按次申報印花稅嗎還是等到季報的時候一次性報了
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?