你好,這中間的進項稅額的差額=324372.67/1.09*9%—324372.67/1.06*6%
老師每月交增值稅要按稅負率計算嗎?比如說我有挺多進項發票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項減進項,就一點差額交稅
老師,這種情況怎么辦,我收到的進項是百萬版,金額很大,我想比著稅負率抵扣進項,但是進項一張金額太大,抵扣了就剩的多,不抵扣又差的多,我這個開了586萬的發票,這個發票能不能抵扣一部分呢
比較疑惑進項稅和銷項稅的問題。我現在只明白銷售金額*13%=銷項稅額;進項金額*13%=進項稅額。目前我也負責開票,所以不清楚每個月銷項票怎么計算開多少票。 1.含稅價格不含稅價格概念不清楚 2.進項稅票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每個月怎么計算當月可以開的票有多少。 1.
就比如我這個月銷項含稅是324372.67,進項含稅也是324372.67,本來是按照9%的進項稅額抵扣,但是我現在按6%的進項稅額抵扣,請問這中間的差額是多少呢?我不太會算未讀
請問老師,這個征稅率與退稅率的差額,為啥要在內銷進項稅中抵減掉呢?請從原理上解釋一下。按照圖片(進項-不得免抵)也就是說內銷可以抵扣的進項減少了呀?100-(80-20)=100-60=40,進項稅額原本是80元,現在變成60元了呀?請問原理是什么呢?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?