你好 可以的 可以的
#提問#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費用,發票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是,借其他應付款,貸銀行存款。9月份發票回來了,再沖掉,借管理費用,貸,其他應付款
我單位用電費是先充值,再消費開票!充值掛預付,來票沖預付,來票借,生產成本,貸預付!但是后面有一筆退款,退服務費,但是對方未開紅字發票,這個退款怎么做賬
找其他公司代理做賬的,支付費用給對方是 借 預付賬款——某某公司 貸 銀行存款 收到對方的開來的財稅代理服務費發票 借 管理費用 ——辦公費 貸 預付賬款——某某公司 對嗎?
老師下午好!6月份購買的財務軟件,用銀行存款支付,發票是7月份開出來的,6月份記賬憑證錄入: 借:應付賬款—xx公司 貸:銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下: 借:管理費用—辦公費 貸:應付賬款—xx公司 就好了嘛?
老師,我們對公支付了一筆服務費,未開發票。對方要等證書下來再開票過來。分錄寫 借:預付賬款-xx公司 貸:銀行存款,后面開票過來再沖銷,寫管理費用-服務費
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快