錢已經(jīng)退回來嗎?這個(gè)是專票還是普票的?
生產(chǎn)車間采用預(yù)充電費(fèi)的方式繳納電費(fèi),每次充值5000元,6月1日預(yù)充后物業(yè)公司直接開5000元電費(fèi)發(fā)票,6月28日電費(fèi)單出來實(shí)際只使用3900元,6月29日又預(yù)充5000元6月30日收到5000元電費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問一下這個(gè)電費(fèi)如何處理到制造費(fèi)用中?按實(shí)際用量發(fā)票無法分割,因?yàn)槎际巧a(chǎn)車間使用,放到長(zhǎng)期待攤隔月用完并且也沒有辦法分月一致攤銷,如果將預(yù)充的發(fā)票沖紅:借:制造費(fèi)用-電費(fèi)4424.78(紅字)貸:其他應(yīng)付款4424.78,再按實(shí)際用電借:制造費(fèi)用——電費(fèi)3900/貸:其他應(yīng)付款3900,這樣其他應(yīng)付款會(huì)掛賬,對(duì)方也會(huì)欠我們票。實(shí)際雙方都不欠,這種情況我們要如何賬務(wù)處理
我們是要支付給國(guó)外物流商費(fèi)用,支付模式是,物流商先給我們一個(gè)額度,比如50000,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用后余額還剩下1萬就需要我們充值了,會(huì)提供一個(gè)充值的形式發(fā)票,總之是每次充值才會(huì)給形式發(fā)票,后面都不會(huì)有發(fā)票,這個(gè)賬該怎么做。不能先掛其他應(yīng)收款或者預(yù)付賬款,因?yàn)楹竺鏇]有費(fèi)用發(fā)票來沖減,請(qǐng)問該怎么做
我單位用電費(fèi)是先充值,再消費(fèi)開票!充值掛預(yù)付,來票沖預(yù)付,來票借,生產(chǎn)成本,貸預(yù)付!但是后面有一筆退款,退服務(wù)費(fèi),但是對(duì)方未開紅字發(fā)票,這個(gè)退款怎么做賬
-制造業(yè)采用先充值預(yù)交電費(fèi)后使用的方式,充值交費(fèi)后,物業(yè)公司按充值的金額來開具發(fā)票,而公司每月按實(shí)際的用電來確認(rèn)制造費(fèi)用,這前的賬務(wù)處理交費(fèi):其他應(yīng)付款-物業(yè)公司5000/貸:銀行存款5000 收到發(fā)票:借:制造費(fèi)用-電費(fèi)4424.78 /進(jìn)項(xiàng)稅575.22 貸:其他應(yīng)付款-物業(yè)公司5000,月末確認(rèn)電費(fèi):制造費(fèi)用-3500 貸:其他應(yīng)付款-物業(yè)公司3500 同時(shí)沖紅充值收到發(fā)票的分錄:借:制造費(fèi)用 4424.78(紅字) 貸:其他應(yīng)付款-物業(yè)公司4424.78(紅字),但是其他應(yīng)付款-物業(yè)公司有借方余額575.22元,實(shí)際上公司已經(jīng)不欠物業(yè)公司的電費(fèi),應(yīng)該如何賬務(wù)處理才正確呢?
您好,預(yù)付賬款之前是加盟費(fèi),后來退加盟后,他不退款給我,用貨品抵賬,但不開具發(fā)票,我賬務(wù)怎么處理,有法院判決書,這筆材料可以不用票入賬沖預(yù)付款嗎
個(gè)體工商戶開設(shè)了對(duì)公賬戶,經(jīng)營(yíng)者往對(duì)公賬戶里面轉(zhuǎn)錢進(jìn)去用去生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊(cè)的公司還沒有開通稅務(wù),不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺(tái)合作,因我們操作問題導(dǎo)致產(chǎn)生罰款,記賬是營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問這個(gè)可以稅前扣除嗎?需要調(diào)增嗎
稅收滯納金是從申報(bào)期結(jié)束第二天起每天萬分之五嗎
AB不對(duì)是因?yàn)楸硎霾粚?duì)嗎
用員工個(gè)人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發(fā)票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規(guī)模有個(gè)油電混合汽車,想在買個(gè)車用公戶付款有沒有問題,純燒油現(xiàn)在沒有優(yōu)惠政策
老師好,我公司是運(yùn)輸公司想賣幾輛車,對(duì)方過戶問我開多少錢的發(fā)票,他要自己去開交易發(fā)票然后過戶。他說的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開這個(gè)交易發(fā)票,正常不是我公司得給他開發(fā)票嗎,等于我把這個(gè)車賣給他了。
請(qǐng)問我們公司一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,在24年4月7日支付13萬材料費(fèi)并入賬,分錄記為借:預(yù)付賬款13萬,貸:銀行存款13萬。24年4月底收到13萬發(fā)票,稅率13%,但未入賬計(jì)入費(fèi)用。以小企業(yè)準(zhǔn)則,我現(xiàn)在在25年4月應(yīng)如何調(diào)整會(huì)計(jì)分錄?24年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?
老師我們對(duì)公付款是付到河北 A支行,但是對(duì)方給的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是河北B支行,有關(guān)系嗎?發(fā)票能用嗎?我有必要要求銷售方把開戶行改成我們付款的那個(gè)銀行嗎
你好 我司是非金融企業(yè) 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發(fā)票,這部分利息收入會(huì)造成增值稅及企業(yè)所得稅差異嗎?
專票,錢退給我了
也沒叫我給他開票,他票已開給我
你認(rèn)證了嗎 沒有認(rèn)證直接退回去就可以
已認(rèn)證抵扣,已進(jìn)成本,只退 部分,不是全部
你們開信息表給對(duì)方 對(duì)方才可以開負(fù)數(shù) 退多少你開多少就可以 然后進(jìn)行轉(zhuǎn)出