你好,購銷合同繳納印花稅,進(jìn)項是價稅合計
老師、銷售合同的印花稅是按含稅還是不含稅合同金額繳納呀
老師,購銷合同的印花稅是按照合同價格繳納還是不含稅收入繳納?
老師 購銷合同繳納印花稅計算時按照含稅價還是不含稅價
老師購銷合同繳納印花稅進(jìn)項是價稅合計還是不含稅金額
想再確認(rèn)一下,購銷合同的印花稅是根據(jù) 價+稅 合計繳納還是 只交 不含稅金額 ?
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
銷項是不含稅的嗎老師
你好,購銷合同的印花稅,購進(jìn)和銷售都是按含稅的計算?
都是含稅的呀老師 我們這會計說是不含稅的
你好,你可以去看一下印花稅對計稅依據(jù)的規(guī)定
老師正常是含稅的是嗎
你好,是的,是這樣的
老師是按含稅的填,繳納也是按照含稅的繳納是吧
你好,是的,是這樣的
老師我就是根據(jù)進(jìn)項和銷項統(tǒng)計的,我們沒有購銷合同!也是按含稅的繳納是嗎
你好,是的,是這樣的