你好,那么這個產(chǎn)品的話,一開始你是寄到什么里拉,是一開始是借庫存商品貸銀行存款嗎。
老師好,外購產(chǎn)品對外贈送給客戶,計入銷售費用,二級科目是業(yè)務(wù)宣傳費嗎?分錄是借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這里的庫存商品指的是成本價是吧?這個銷售費用可以稅前扣除嗎?這個贈送或免費試用不涉及個稅吧?
外購產(chǎn)品,銷售領(lǐng)用用作市場推廣,向客戶展示產(chǎn)品,不贈送。是視同銷售嗎 另外,算作視同銷售的話,是怎么界定的呢?貨物移送?要是兩年后這個產(chǎn)品收回公司改變了用途售出了,又是什么樣的賬務(wù)處理呢?
公司是加盟品牌,贈送品牌產(chǎn)品給客戶,我想記業(yè)務(wù)宣傳費,這個分錄怎么寫呢,也是視同銷售嗎
老師 外購的禮品贈送給客戶的 做為業(yè)務(wù)招待費的話 其進項稅額是可以抵扣的嗎?視為銷售 對嗎. 分錄怎么寫呢?
制造業(yè),生產(chǎn)調(diào)味醬,一大瓶附贈小瓶。這個贈品做分錄借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款;還有就是產(chǎn)品直接送給客戶的,這樣的怎么做賬務(wù)處理?現(xiàn)在做的是借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品。 這樣兩種贈品都沒有視同銷售,不知道怎么正確處理?分錄怎么寫
小企業(yè)會計準則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規(guī)定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報酬了,稅務(wù)上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
對,就是庫存商品,這個商品也是跟品牌方拿貨的
那像這種情況的話,要視同銷售了,因為咱們?nèi)霂鞄齑嫔唐妨耍瑧?yīng)該是借銷售費用,業(yè)務(wù)宣傳費貸庫存商品,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。
是小規(guī)模公司,就直接借銷售費用 業(yè)務(wù)宣傳費,貸庫存商品嗎
你好,可以的,咱就把它看成一張普通發(fā)票就行了,免增值稅,借銷售費用。業(yè)務(wù)宣傳費,貸庫存商品。
明白,自制的表格可以作為原始憑證嗎
你好,這個可以的,沒有問題的。
好的,謝謝。
祝您生活愉快開心