贈送的,咱們有沒有開在同一張發(fā)票上?
老師 外購的商品贈送(不是買一贈一就是作為樣品純贈),會計分錄: 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 這樣處理對不對,如果是自產(chǎn)的商品做為樣品贈送是不是還要確認主營業(yè)務(wù)收入及成本?
老師,砂石行業(yè),其他單位加工,我們支付加工費分錄,1.借:生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付賬款,2.結(jié)轉(zhuǎn)成本,貸:主營業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本,這樣對嗎?要不要過一庫存商品,還是直接去主營業(yè)務(wù)成本?正確的分錄應(yīng)該怎么做呢
老師您好!請問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對嗎?可是這樣做最后會減少利潤,在匯算時做納稅調(diào)增?
老師我們是做金精粉的礦產(chǎn)品,由于合理損耗造成結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品數(shù)量(合理損耗)少于銷售數(shù)量,這差額怎么做賬?借:主營業(yè)務(wù)成本110g,貸:庫存商品100g,待處理財產(chǎn)損益10g.或者借:庫存商品10g,貸:待處理財產(chǎn)損益10g,借:主營業(yè)務(wù)成本110g,貸庫存商品110g,這兩種做法對的會計分錄結(jié)果一樣,有對錯嗎
制造業(yè),贈品有兩種情況。1是整箱的贈送,贈送給客戶,視同銷售 做賬按借 銷售費用 貸應(yīng)交稅費-銷項稅:這個銷售費用就是成本數(shù)么?2是生產(chǎn)的番茄醬中,一大箱中會贈6小瓶,產(chǎn)品規(guī)格會標注出贈品數(shù)量。這個賬務(wù)處理,收入就按該含贈品規(guī)格的整箱銷售價格確認收入即可吧? 第一種情況分錄正確么?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術(shù)服務(wù)費期限是一年,我能按一年攤銷服務(wù)費嗎
外貿(mào)公司申請出口退稅要在每個月申報期內(nèi)嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務(wù)服務(wù)公司給干活人員發(fā)工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務(wù)怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發(fā)零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務(wù)處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續(xù)費),月底或者后面幾個月來結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。
老師。我們收到的發(fā)票直接進電子稅務(wù)局去下載入賬可以嗎。還是要等供應(yīng)商發(fā)過來在入賬
老師,增值稅專用發(fā)票,數(shù)量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發(fā)票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
贈送的 箱子規(guī)格就會寫一大一小,發(fā)票重量是含贈品的。有的開票不含贈品重量只按箱數(shù)開票。現(xiàn)在處理都是確認收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。成本包含了贈品。如果是單獨贈送客人幾箱產(chǎn)品,規(guī)格不含贈品的 只是大罐,這幾箱贈品怎么做賬務(wù)處理?
沒有開在同一張發(fā)票上,把贈品單獨開一行負數(shù)的這種情況贈送的就按視同銷售,就和正常銷售的分錄是一樣的。
開在同一張發(fā)票上一行負數(shù)體現(xiàn)贈送的這個就按發(fā)票上加稅合計的金額入賬。
一共就這兩種情況,你選擇對應(yīng)你的情況處理就行了。
如果都不需要開票,贈品一個是整箱贈送規(guī)格只是六大瓶一箱。一個是產(chǎn)品規(guī)格一大贈一小六瓶一箱的規(guī)格。具體怎么寫分錄
就是正常銷售的分錄了。企業(yè)應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值。 借營業(yè)外支出的應(yīng)收賬款。