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老師。我們是餐飲行業。每個月會有一部分客戶不需要開票。但是掃碼付款的都是入對公賬戶的。那我在申報的時候是不是就應該按每天實際的營業額申報?申報增值稅的時候,是不是已開發票部分填在開具發票那里。未開票的是填在納稅調整檢查那里嗎她

2022-10-07 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-07 18:42

你好,你是一般納稅人的嗎?如果是的話,在未開具發票一欄里面。

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快賬用戶8441 追問 2022-10-07 18:43

是一般納稅人。那有些是現在暫時未開,可能下月開的。那我怎么申報比較合適呢

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齊紅老師 解答 2022-10-07 18:44

你好,差了一個月的,建議你開了發票之后再申報就行。

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快賬用戶8441 追問 2022-10-07 18:47

我們9月份是剛開始營業,是不是我可以每月統計實際的銷售。然后到12月末一起報未開票收入

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齊紅老師 解答 2022-10-07 18:49

你好,如果你知道以后對方不要發票的,你當月就可以做無票收入,不用等著12月份。

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快賬用戶8441 追問 2022-10-07 18:50

現在還不確定

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齊紅老師 解答 2022-10-07 18:53

你好,不確定的情況下,你可以確定了之后再做。

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相關問題討論
你好,你是一般納稅人的嗎?如果是的話,在未開具發票一欄里面。
2022-10-07
您好!不建議這樣,建議你以后有不開票的,就少申報這部分。
2019-11-14
沖暫估需要在增值稅報表里填-91000的收入還是寫在未開具發票那一欄。
2022-06-07
賬上的營業收入比增值稅申報表的收入小沒關系的。
2019-07-10
你好;? 1.? ? ? ?然后 賬上要做紅沖無票收入分錄。 同時按照開票做一遍分錄的;? 申報開票欄次的? 數據即可? ?
2022-12-12
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