下月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
我想咨詢下增值稅留抵退稅怎么做賬,上月底的時候,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅借方了,這個月還要計提嗎,
老師,有進項稅額留底,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 上月留底的“應(yīng)交稅費-未交增值稅”怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,就是月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,應(yīng)交跟未交增值稅怎么做啊
月底了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期留底稅額,也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅貸記應(yīng)交稅費未交增值稅應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額貸記應(yīng)交稅費留底稅額這樣做對嗎?
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
老師 我是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅哦
老師 這是我9月份的增值稅表格 我做憑證的時候和這個表格里面的數(shù)據(jù)不一樣,表格里面9月要交257255.39,但是我做憑證做的金額不是這些,
借銷項 進項轉(zhuǎn)出 貸進項 未交增值稅
老師 您說“進項轉(zhuǎn)出”?我們沒有進項轉(zhuǎn)出的啊
那就不寫這個,同學
老師,那我請問一下,就是我給您發(fā)的那個截圖,如果做憑證的話,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
從上面看不出,要看應(yīng)交增值稅科目余額表
上面那個表格就是九月份的稅的情況,麻煩您看一下下面那個合計,我這個月做帳也是根據(jù)那個做的,應(yīng)交稅費未交增值稅8月有余額,是不是,這個月我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,要把它給沖掉?
對的下個月要交掉,同學
八月份應(yīng)交稅費未交增值稅是在借方有余額,九月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,需不需要把八月份的那個余額給沖掉?
同學下個月你交增值稅會自動沖掉
那意思這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候不要把它沖掉是吧?
對的同學是這樣的
老師,那如果沖掉了,是不是不符合做帳的邏輯?
我做帳的時候把它沖掉了,所以我感覺是不是多此一舉?
不是的同學你做帳和申報要保持一致
好吧,老師,是不是我跟您表達的不清楚啊,我感覺到現(xiàn)在還沒有解決我這個問題
通紅月你記住能夠記入未交增值稅就是你們結(jié)轉(zhuǎn)過的,下個月實際要繳納的增值稅