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老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 上月留底的“應(yīng)交稅費-未交增值稅”怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

2022-10-07 16:31
答疑老師

齊紅老師

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2022-10-07 16:31

下月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶8982 追問 2022-10-07 16:33

老師 我是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅哦

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快賬用戶8982 追問 2022-10-07 16:34

老師 這是我9月份的增值稅表格 我做憑證的時候和這個表格里面的數(shù)據(jù)不一樣,表格里面9月要交257255.39,但是我做憑證做的金額不是這些,

老師 這是我9月份的增值稅表格  我做憑證的時候和這個表格里面的數(shù)據(jù)不一樣,表格里面9月要交257255.39,但是我做憑證做的金額不是這些,
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齊紅老師 解答 2022-10-07 16:36

借銷項 進項轉(zhuǎn)出 貸進項 未交增值稅

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快賬用戶8982 追問 2022-10-07 16:56

老師 您說“進項轉(zhuǎn)出”?我們沒有進項轉(zhuǎn)出的啊

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齊紅老師 解答 2022-10-07 17:03

那就不寫這個,同學

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快賬用戶8982 追問 2022-10-07 18:17

老師,那我請問一下,就是我給您發(fā)的那個截圖,如果做憑證的話,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 18:18

從上面看不出,要看應(yīng)交增值稅科目余額表

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快賬用戶8982 追問 2022-10-07 18:19

上面那個表格就是九月份的稅的情況,麻煩您看一下下面那個合計,我這個月做帳也是根據(jù)那個做的,應(yīng)交稅費未交增值稅8月有余額,是不是,這個月我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,要把它給沖掉?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 18:20

對的下個月要交掉,同學

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快賬用戶8982 追問 2022-10-07 18:26

八月份應(yīng)交稅費未交增值稅是在借方有余額,九月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,需不需要把八月份的那個余額給沖掉?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 18:47

同學下個月你交增值稅會自動沖掉

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快賬用戶8982 追問 2022-10-07 18:48

那意思這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候不要把它沖掉是吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 18:53

對的同學是這樣的

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快賬用戶8982 追問 2022-10-07 20:21

老師,那如果沖掉了,是不是不符合做帳的邏輯?

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快賬用戶8982 追問 2022-10-07 20:21

我做帳的時候把它沖掉了,所以我感覺是不是多此一舉?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 20:34

不是的同學你做帳和申報要保持一致

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快賬用戶8982 追問 2022-10-07 21:52

好吧,老師,是不是我跟您表達的不清楚啊,我感覺到現(xiàn)在還沒有解決我這個問題

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齊紅老師 解答 2022-10-07 22:45

通紅月你記住能夠記入未交增值稅就是你們結(jié)轉(zhuǎn)過的,下個月實際要繳納的增值稅

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下月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
2022-10-07
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2022-07-19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2023-02-08
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1050 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅1050 由于月初“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的借方余額是2500元,本月結(jié)轉(zhuǎn)后,“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的借方余額變成1450元,表示留抵增值稅是1450元。
2020-11-12
同學你好,上月留抵稅額在哪個明細科目中呢
2021-07-06
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