您好,那您的業務是虛開發票
您好,老師,我司(A公司)為集團公司下屬的一個分公司,小規模納稅人,A公司6月份正式開業,4月份時有產生一筆設計服務費,當時是集團另一家分公司(B公司)幫A公司代付的,一直沒有發票,在8月份時我做了這樣一筆分錄:B公司代A公司預付設計費,借:預付賬款-供應商 25000,貸:其他應付款-往來款 B公司 25000,到現在9月份才收到供應商由稅局代開給A公司的普通發票,稅率和稅額都是***號,價稅金額25000,現在我要如何調整賬務?憑證分錄怎么做?期待您的回復
請問A和B是我司集團旗下的公司,C是對方,現在是C欠A9萬,B欠C23萬,這是實際發生的經濟業務往來,對方說(C)抵款后再開票給我司(B),請問這樣是不是不行?或者這樣操作的話是不是要有個抵款協議?賬務處理又該怎么做?
同一集團兩個子公司a,b。因土地權屬問題,現b未做土地使用權轉讓,直接以b名義在其空余土地上建設a的經營場所后期直接供a使用,計劃建成后相關折舊攤銷費集團內部進行管理調整。現在有個問題就是,建設期間比如水電安裝費等不影響辦理房產證的零散小額費用,是以a的名義簽訂協議并取得發票,無法資本化。是否有必要參考水電轉售業務的賬務處理,由a開具相關發票給b呢?這樣會存在哪些稅務風險?
A是集團公司,B是集團公司下面的私立學校,我公司向B提供銷售服務,向A集團開具了稅票,然后B給我們現金,這種業務怎么處理?分錄?對應的附件應該有哪些?
老師,我們有個業務是跟A公司簽訂合同,現在A公司因為官司賬戶被凍結,然后今年一整年都通過B公司給我們付款,但實際我們業務結算單和發票都是開給A公司的,然后B公司付款之后我們就寫一個代收款證明給對方,證明實際業務和發票是A公司,但是B公司代付款我們已經收到了。想了解下這種情況在財務稅務方面,有哪些不可操作性的規定嗎?因為不想長期這樣配合做這樣子的操作,我賬面上沖應收款,也有附上這張代收款證明單據
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅,這樣合計算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現在小規模納稅季報30萬是不是開普票額度+專票額度合計算30萬
老師好,基地現場丟失物品,物品總價由保安公司承擔,在以后每月的保安費里扣除,做賬時,借:應付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點,比員工的比例要高,這個能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業險怎么做分錄
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅
稅負率是指的哪些,商貿公司的稅負率 是多少?批發食用油的
帳上有一個無形資產4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現的,其他表不做填報,問題應該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進項稅額,但是這張發票沒有本月沒有勾選,導致電子稅務局里的增值稅進項稅額和賬上的進項稅額對不上,這個怎么辦?老師
小企業會計準則,24年匯算清繳調增業務招待費,補繳稅款,請問24年財務報表怎么調整。我記得不調整,在25年當年實際支付稅款,借所得稅費用,貸銀行存款。是這樣做嗎
不是虛開發票,真實存在的業務
A是總部 B是總部下面的私立學校
您好,您給B提供服務,給A開發票,是屬于虛開增值稅發票
B是A集團下面的公司
您好,是的,一樣都是虛開發票